Налоговая квитанция онлайн заполнить: Уплата налогов и пошлин

Содержание

Квитанция на оплату (форма ПД-4 сб налог) бланк онлайн

Меню

Форма ПД-4 сб (налог) предназначена для оплаты частными лицами в государственные органы и бюджетные организации налоги, сборы, штрафы, пошлины и пени.

На сайте Вы можете скачать пустой бланк ПД-4(налог) или заполнить его онлайн бесплатно .

Пустой бланк квитанции на оплату (форма ПД-4сб налог)

— Сохраненные бланки —

Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами бланков квитанций на оплату.
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.

Хотите себе на сайт форму Квитанции на оплату (ПД-4 сб налог)
Код для вставки на сайт

Бланк ПД-4сб (налог) разработан Сбербанком России и утвержден Федеральной Налоговой Службой в 1998 году. (Письмо от 10 сентября 2001 года «О новых бланках платежных документов на перечисление налогоплательщиками — физическими лицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему РФ: форма N ПД (налог) И форма N ПД-4СБ (налог)


Интернет ресурс «Service-Online.su» разработан для свободного и бесплатного использования. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ. Наша задача упростить вашу работу и постараться помочь Вам по мере своих сил.
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2020
По всем вопросам обращайтесь на почту: support(@)service-online.su

Квитанция на оплату (форма ПД-4) бланк онлайн

Меню

На сайте вы можете заполнить онлайн квитанцию формы ПД-4 или распечатать чистый бланк.

Данная форма служит для внесения платежей частных лиц на расчетные счета организаций и предпринимателей.
Пустой бланк Квитанции на оплату (форма ПД-4)

В случае если Вам необходимо осуществить платеж в государственную организацию или орган исполнительной власти, а так-же осуществить налоговый платеж, то Вам необходимо воспользоваться формой ПД-4сб налог.

Что такое форма ПД-4 и как правильно ее заполнить

— Сохраненные бланки —

Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами бланков квитанций на оплату.
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.

Хотите себе на сайт такую-же квитанцию ПД-4
Просто скопируйте код для вставки на сайт

Бланк квитанции формы ПД-4 разработан Сбербанком России и утвержден Государственной налоговой службой в 1998 году (ПИСЬМО Сбербанка РФ от 24.04.98 N 01-04-1688, Госналогслужбы РФ от 29.04.98 N КУ-6-09/265 «О НОВОМ БЛАНКЕ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА Ф. N ПД-4»)


Интернет ресурс «Service-Online.su» разработан для свободного и бесплатного использования. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ. Наша задача упростить вашу работу и постараться помочь Вам по мере своих сил.
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2020
По всем вопросам обращайтесь на почту: support(@)service-online.su

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Описание сервиса

Данный сервис предназначен для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), а также для направления деклараций в налоговый орган в электронном виде.

Обратите внимание!

Для представления налоговой декларации в ИФНС России на бумажном носителе необходимо воспользоваться программным обеспечением Декларация.

Сервис позволяет:

  • Заполнить декларацию в режиме онлайн.
  • Экспортировать заполненную онлайн декларацию в файл формата xml для представления в электронном виде.
  • Подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную в режиме онлайн, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
  • Подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную с помощью внешнего программного обеспечения: программы Декларация и других программных средств, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.

Доступно заполнение деклараций за следующие годы:

2016, 2017, 2018, 2019.

В соответствии с положениями статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с соответствующими документами.

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Сервис позволяет направить декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогоплательщика.

Сервис позволяет прикреплять и направлять вложения дополнительных документов к декларации в электронном виде.

Подписать декларацию можно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.

Скрыть подробную информацию

Показать подробную информацию

Как ИП сформировать квитанцию на уплату налогов: пошаговая инструкция

Наш выдуманный индивидуальный предприниматель Аполлон Буевый с помощью «Клерка» научился формировать платежные документы на уплату взносов, а теперь мы расскажем ему как сфорировать квитанции на уплату налогов через сервис «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы.

Выбираем документ, который хотим заполнить. Мы заполняем квитанцию для оплаты через банк или портал Госуслуг, но платежное поручение заполняется по тому же принципу.

Отметив нужные строки переходим на следующую страницу

КБК мы пока не заполняем, он сам появится в нужном поле после выбора нужного платежа

Многие ИП не могут найти в этом списке налоги по специальным налоговым режимам (УСН, ЕНВД, ПСН и ЕСХН). А искать их надо в группе «Налоги на совокупный доход».

Выбираем нужный нам налог. Обратите внимание, что тип может зависеть от даты. Так, платежи по ЕНВД за периоды до 2011 года имеют другие КБК.

При выборе КБК по УСН обращайте внимание на объект обложения. Их бывает два: «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину расходов». Отдельного КБК для минимального налога нет с 1 января 2016 года, искать его не надо.

Теперь выберем то, что будет уплачиваться. Сам налог (платеж), пени или штраф. Строка проценты нас не интересует, налогоплательщики их не платят. После выбора нажимаем кнопку «Далее» и в поле КБК появится нужный код.

На следующей странице заполняем адрес (выбираем из списка нужные адреса). Код ИФНС и муниципального образования появится автоматически.

Теперь выберем основание платежа. Если мы платим налог в установленный законом срок, без просрочки, то указываем ТП. Если уплачивается налог за прошлые налоговые периоды, но требование еще не выставлено, то выбираем ЗД. Если требование уже получено, тогда указываем ТР.

При выборе налогового периода надо учитывать, что при ЕНВД период всегда квартал. Т.е. не бывает периода год или полугодие. При УСН же периоды в платежном документе могут быть квартал, полугодие и год. Периода 9 месяцев не предусмотрено, поэтому обычно пишут период «квартальные платежи» и выбирают 3 квартал. Нажимаем кнопку «Далее» и переходим к заполнению личных данных

Поле ИНН не является обязательным в платежном документе, однако если вы собираетесь платить в безналично-электронном виде, то есть через онлайн-банк или Госуслуги, то ИНН необходимо заполнить.

Нажав кнопочку «Оплатить» мы получаем выбор способа оплаты. Обратите внимание, что если ИНН не был указан, варианта безналичной оплаты не будет, можно будет только сохранить или распечатать квитанцию. Оплатить квитанцию можно в кассе банка или через банковский терминал, считывающий бар-код.

Квитанция для оплаты

Меню

Внимание!!! Данный сайт не является официальным источником информации.
При распечатывании и оплате квитанции проверяйте правильность заполнения реквизитов из официальных источников.

Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами квитанций.
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.

На данной странице Вы можете заполнить и распечатать квитанцию при помощи предложенной выше формы. Для формирования квитанции заполните те поля, которые Вам необходимы и они будут автоматически включены в бланк, поля которые останутся незаполненными вписаны не будут.

Хотите себе на сайт чистый бланк квитанции на оплату
Просто скопируйте код для вставки на сайт

 


Интернет ресурс «Service-Online.su» разработан для свободного и бесплатного использования. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ. Наша задача упростить вашу работу и постараться помочь Вам по мере своих сил.
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2020
По всем вопросам обращайтесь на почту: support(@)service-online.su

Создать квитанцию ​​об аренде онлайн | Бесплатный генератор квитанций об аренде

Зачем вам нужны квитанции об аренде и как их формировать

Независимо от того, новичок вы или опытный профессионал, HR вашей компании попросит вас предоставить квитанции об аренде для целей декларации о доходах. Это время, когда большинство сотрудников приходят в ярость и спрашивают своих друзей или коллег, как лучше всего организовать эти квитанции. Большинство сотрудников не понимают, почему эти квитанции об аренде важны и как они помогают вам сэкономить на налогах.

Давайте углубимся в эту тему и разберемся, зачем нам нужны квитанции об аренде:

Зачем нужно подавать квитанции об аренде?

Если служащий желает подать заявление на получение льготы по подоходному налогу в отношении жилищной арендной платы (HRA), он / она должен предоставить работодателю подтверждение выплаты арендной платы. Подтверждением этому служат квитанции об аренде. На основании представленных квитанций правительство Индии предоставляет работнику вычеты и надбавки.

Какая налоговая льгота выплачивается при ежемесячной арендной плате?

Если вы являетесь наемным специалистом и живете в арендованном доме, вы можете воспользоваться освобождением от HRA для экономии налога в соответствии с разделом 10 (13A) Закона о подоходном налоге.Для тех, кто работает не по найму, они могут воспользоваться налоговым вычетом HRA в соответствии с разделом 80GG.

Вы можете рассчитать сумму освобожденного от налога HRA, используя шаги, указанные ниже:

  • Шаг 1: Фактический HRA, полученный от работодателя
  • Шаг 2: Фактическая арендная плата — 10% от суммы базовой заработной платы и Денежное пособие
  • Шаг 3: Если вы живете в метро, ​​50% от вашей базовой заработной платы и надбавки за дороговизну, еще 40% от вашей базовой заработной платы и надбавки за дороговизну.

Самый низкий из этих 3 компонентов будет частью ваших освобождений при расчете подоходного налога. Ваше окончательное налоговое обязательство будет рассчитано на основе освобожденной от налогов суммы HRA.

Понимание компонентов действительной квитанции об аренде

Как объяснялось выше, наемный работник должен предоставить своей компании квитанцию ​​об аренде в качестве доказательства расходов на аренду — это в соответствии с Законом о подоходном налоге 1961 года. предоставляется арендодателем при получении арендной платы от арендатора — на нем стоит его подпись, подтверждающая получение платежа.Если вы платите арендную плату, вы можете предоставить доказательства и сэкономить налог — общая сумма вычитается из вашего валового налогооблагаемого дохода.

Квитанция об аренде действительна только при наличии определенных компонентов:

  • Имя арендатора
  • Имя арендодателя
  • Выплачена арендная плата
  • Срок аренды
  • Адрес дома
  • Подпись арендодателя

Некоторые другие элементы, которые могут быть Часть квитанции включает: PAN арендодателя, если годовая арендная плата превышает 1,00 000 фунтов стерлингов в год, и штамп о доходах (если выплачивается сумма, превышающая 5000 фунтов стерлингов).

Как использовать этот БЕСПЛАТНЫЙ генератор квитанций об аренде

Ниже приведены инструкции по созданию квитанций об аренде БЕСПЛАТНО:

  • Шаг 1: Введите свое полное имя и ежемесячную арендную плату, которую вы платите своему домовладельцу etmoney rent receipt genrator step1
  • Шаг 2: Введите имя владельца вашего дома, номер PAN (если у вас есть) и полный адрес арендуемой собственности, где вы проживаете etmoney rent receipt genrator step2
  • Шаг 3: Введите срок, на который вам нужно генерировать арендную плату квитанции etmoney rent receipt genrator step2
  • Шаг 4: Вы можете предварительно просмотреть образец квитанции на последнем экране и распечатать их всего одним щелчком мыши.etmoney rent receipt genrator step4

Важные моменты, о которых следует помнить

  • Необходимо иметь действующий договор аренды — в договоре должны быть указаны все соответствующие детали, включая ежемесячную арендную плату, период действия соглашения или любые счета за коммунальные услуги.
  • Если это совместное жилье, то в договоре должны быть указаны все детали, а также количество арендаторов, соотношение между арендной платой и счетами за коммунальные услуги.
  • Лучше платить за аренду онлайн, чем наличными. Это поможет вам легко отслеживать транзакции.
  • Квитанцию ​​об аренде необходимо запрашивать каждый раз при внесении арендной платы. Важно предоставить работодателю квитанции об освобождении от HRA для ежемесячной арендной платы, уплачиваемой свыше 3 000 фунтов стерлингов
  • Помимо квитанций об арендной плате, если арендная плата превышает 1 лакх в год, то необходимо предоставить PAN арендодателя вашему работодатель, чтобы в полной мере воспользоваться освобождением от HRA.
  • Если PAN недоступен, домовладелец должен быть готов подать декларацию. Это необходимо подтвердить до принятия решения о сдаче дома в аренду.Наряду с декларацией необходимо также получить «Форму 60», должным образом заполненную вашим арендодателем. Эти документы необходимо подать работодателю.
  • Может возникнуть ситуация, когда сотрудник может заплатить более высокую плату, отличную от той, которая указана в договоре аренды. В этом случае освобождение от налогов рассчитывается на основании квитанции об аренде, предоставленной работником.

Часто задаваемые вопросы

Как следует из названия, HRA или жилищное пособие — это сумма, выплачиваемая работодателем сотрудникам как часть их заработной платы.

Расчет HRA зависит от нескольких факторов — это включает право на получение 50% от базовой заработной платы, если сотрудник проживает в мегаполисе, и 40%, если это не мегаполис. При расчете HRA для получения налоговой льготы учитывается любое из трех нижеперечисленных положений:
  • Фактическая выплачиваемая арендная плата должна составлять менее 10% от базовой заработной платы
  • Если вы находитесь в метро, ​​50 % от базовой заработной платы и 40%, если вы живете за пределами города.
  • Фактическая сумма, выделенная работодателем в качестве HRA.
Наименьшая из вышеупомянутых сумм будет учитываться для налогового вычета.

Где бы вы ни работали, ваш работодатель попросит вас предоставить подтверждение арендной платы, чтобы разрешить освобождение от налогов HRA.

Квитанция об арендной плате документирует арендные платежи между арендатором и арендодателем. Он включает важную информацию, включая размер арендной платы, дату получения платежа и способ транзакции.

Не обязательно подавать квитанции об аренде каждый месяц, но нужно делать это ежеквартально.

Если выплачиваемая годовая арендная плата превышает 1,00,000 фунтов стерлингов, важно получить PAN арендодателя и передать его работодателю, чтобы потребовать освобождения от HRA. Если арендодатель не имеет PAN, получите декларацию от арендодателя с его / ее именем и адресом.

Да, вы можете подать заявление об освобождении от HRA в течение месяцев, за которые вы платили арендную плату.

Узнайте об этом у своего работодателя.

В случае, если ваш нынешний работодатель разрешает HRA освобождение от дохода от предыдущей работы, вам, возможно, придется предоставить старые квитанции об аренде.Очень важно раскрыть информацию о зарплате, полученной на предыдущем месте работы, текущему работодателю в форме 12B.

Да, важно иметь договор аренды, в котором указываются все детали, включая жилье, период аренды и аренду.

Нет, вам не нужна отсканированная копия PAN вашего арендодателя.

Да, освобождение от налогов HRA можно запросить непосредственно во время подачи налоговой декларации.

.

Как подать ITR на портале подоходного налога (налоговые декларации) онлайн за 2019-20 финансовый год

Подача декларации о подоходном налоге: CBDT (Центральный совет по прямым налогам) продлил последнюю дату подачи ITR за AY 2019-20 (FY 2018-19) до 30 сентября.
Налогоплательщик может захотеть подать свою налоговую декларацию о доходах за финансовый год, перенести убытки, требовать возмещения подоходного налога и т. Д. Налоговая декларация о доходах — это форма, которая позволяет налогоплательщику декларировать свои доходы, расходы, налоговые вычеты. , инвестиции, налоги и др.Закон о подоходном налоге 1961 года делает обязательной подачу налоговой декларации налогоплательщиком при различных сценариях.

Департамент подоходного налога предоставляет возможность электронной подачи (электронной подачи) декларации о доходах. Прежде чем обсуждать этапы электронной подачи налоговой декларации, налогоплательщику важно иметь наготове необходимые документы.

1. Расчет доходов и налогов?

Налогоплательщик должен будет рассчитать свой доход в соответствии с применимыми к нему положениями закона о подоходном налоге.

2. Сертификаты налогового вычета у источника (TDS) и форма 26AS

Налогоплательщик должен суммировать свою сумму TDS на основании сертификатов TDS, полученных им за все 4 квартала финансового года. Форма 26AS помогает налогоплательщику резюмировать то же самое.

3. Выберите правильную налоговую форму

Налогоплательщик должен удостовериться в форме подоходного налога / формы ITR, применяемой для подачи его налоговой декларации.После подтверждения формы подоходного налога налогоплательщик может приступить к подаче декларации о доходах.

Доступны 2 режима хранения — онлайн и офлайн. Онлайн-режим доступен только для ITR 1 и ITR 4; он недоступен для форм других категорий налогоплательщиков — физических лиц. Автономный режим (создание XML и загрузка) доступен для всех типов налоговых деклараций.

4. Загрузите утилиту ITR с портала по подоходному налогу

Посетите сайт www.yieldtaxindiaefiling.gov.in и выберите в правом меню пункт «IT Return Preparation Software».

Выберите год оценки и загрузите автономную служебную программу, например, Microsoft Excel или Java в зависимости от ваших предпочтений.

5. Заполните свои данные в загруженном файле

После загрузки автономной утилиты введите соответствующие данные о своем доходе и проверьте подлежащие уплате налоги или возмещения к получению в соответствии с расчетами утилиты.Подробную информацию о подоходном налоге можно заполнить в загруженной форме.

6. Подтвердите введенную информацию

Вы можете увидеть несколько кнопок в правой части загруженной формы. Нажмите кнопку «Подтвердить», чтобы убедиться, что вся необходимая информация указана.

7. Преобразуйте файл в формат XML

После успешной проверки нажмите кнопку «Создать XML» в правой части файла, чтобы преобразовать файл в формат файла XML.

8. Загрузите файл XML на портал по подоходному налогу

Теперь войдите на портал электронной регистрации подоходного налога и щелкните вкладку «Электронный файл», чтобы выбрать опцию «Налоговая декларация».

Укажите необходимые сведения, такие как PAN, год оценки, номер формы ITR и режим подачи. Не забудьте выбрать опцию «Загрузить XML» из раскрывающегося списка, соответствующего названию поля «Режим отправки», как показано на изображении ниже.

Теперь прикрепите XML-файл со своего компьютера и нажмите кнопку «Отправить». Выберите один из доступных режимов проверки — Aadhaar OTP, электронный проверочный код (EVC) или отправка подписанной вручную копии ITR-V в CPC, Бангалор.

.

Как платить налоги онлайн и офлайн

Доход, который вы зарабатываете, облагается налогом тремя способами, а именно: а) налог, удерживаемый у источника (TDS), б) авансовые налоговые платежи, и в) налоги на самооценку, уплачиваемые до подачи налоговой декларации. возврат (ITR).

Вы обязаны уплатить авансовый налог, если ваш расчетный доход соответствует критериям, указанным в действующем законодательстве о подоходном налоге. Абхишек Сони (Abhishek Soni), генеральный директор Tax2win, компании, регистрирующей ITR, говорит: «Обычно лицо, общая сумма налоговых обязательств которого превышает 10 000 рупий в финансовом году, обязана уплатить аванс.Однако, поскольку заработная плата, получаемая сотрудниками, подлежит TDS, в этом случае от них не требуется в обязательном порядке платить авансовый налог на заработную плату. Однако, если у вас есть доход из других источников, таких как процентный доход или прирост капитала, которые подлежат налогообложению, о которых не сообщается вашему работодателю, то вы обязаны уплатить авансовый налог на такие источники дохода ».

Помимо авансового налога, до того, как вы начнете подавать свою ITR, вы должны рассчитать свои общие налоговые обязательства по доходу, полученному в течение предыдущего финансового года, и внести остаток налога, подлежащего уплате в качестве налога на самооценку.

Ошибки, которых следует избегать при уплате налогов
a) При уплате налога, самоисчисления или авансового налога, убедитесь, что вы правильно выбрали год налогообложения. Большинство людей считают, что термины «год оценки» и «финансовый год» сбивают с толку. Год оценки — это год, следующий сразу за финансовым годом, за который должна быть подана декларация.

Для 2017-18 финансового года годом оценки будет 2018-19, а для 2018-19 финансового года годом оценки будет 2019-20. Поэтому, если вы производите авансовые платежи по налогам за текущий финансовый год, которым является 2018-19 финансовый год, вы выберете 2019-20 авг.С другой стороны, если вы платите налог на самооценку за предыдущий финансовый год, то есть за 2017–18 финансовый год, вы выберете 2018–19 авг.

б) Другая ошибка, которую обычно делают, — это неправильный выбор кодов. Во время уплаты налога онлайн вам необходимо выбрать переключатели для разных кодов, представляющих разные типы налоговых платежей. Если выбран неправильный переключатель / код, то произведенный вами налоговый платеж не будет отражен в вашей форме 26AS за правильный год оценки.Платя налоги как физическое лицо, всегда выбирайте код (0021) — Подоходный налог, отличный от компании.

Во время уплаты авансового налога выберите следующий финансовый год (потому что это будет год оценки) и код «(100) — Авансовый налог». С другой стороны, если вы платите налоги на самооценку (которые должны быть уплачены до подачи ITR), выберите текущий финансовый год как год оценки и код «(300) — Налог на самооценку». «Код (400) — Налог на регулярное начисление» уплачивается, когда вы платите налог после уведомления, полученного вами от налогового отдела.

Сони объясняет, как физические лица могут платить подоходный налог онлайн и офлайн:

Онлайн-метод
1. Перейдите на сайт www.tin-nsdl.com и нажмите «Оплатить налоги в Интернете» на главной странице.

1.-TIN-NSDL ET Онлайн
2. Вы будете перенаправлены на другую страницу. На этой странице под последним вариантом (Non-TDS / TCS) выберите «Challan No. / ITNS 280», который в настоящее время является применимым challan для выплаты подоходного налога с физических лиц. На вашем экране появится новая страница электронных платежей.2.-Non-TDS ET Онлайн
3. На странице выберите «(0021) Подоходный налог (кроме компаний)». Введите другие данные, такие как номер постоянного счета (PAN), год оценки и данные адреса. Выберите тип платежа, например, (100) Авансовый налог или (300) Налог на самооценку. 3.-E-payment ET Онлайн
4. Выберите способ оплаты, например, сетевой банкинг или дебетовая карта. Вы можете заплатить налог с помощью дебетовой карты только шести банков, а именно: Canara Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, Indian Bank, Punjab National Bank и State Bank of India.

5. Введите код капчи. Перед тем, как нажать «продолжить», убедитесь, что вы правильно ввели всю информацию.

4.-E-payment-other-details ET Онлайн
6. После того, как вы нажмете «Продолжить», на вашем экране появится новая страница. Здесь также требуется подтвердить, что указанная информация верна. Нажмите кнопку «Отправить в банк». 5.-Confirmation ET Онлайн
6.-Confirmation&Submit ET Онлайн
7. Вы будете перенаправлены на сайт вашего банка. Здесь вам необходимо будет войти в систему интернет-банкинга или ввести данные своей дебетовой карты, если это применимо, и ввести налог, который вы должны заплатить.7.-Tax-payment-details Изображение предоставлено: Tax2win

8. После того, как вы произведете платеж, будет сгенерирована квитанция. Эта квитанция должна содержать такие данные, как сумма уплаченных вами налогов, код BSR, серийный номер Challan, дата challan и т. Д. Эти данные потребуются во время подачи вашей ITR.

8.-Challan-280 Изображение предоставлено: Tax2win

Автономный метод
Если вы не можете совершать налоговые платежи онлайн, у вас есть возможность произвести оплату в автономном режиме, посетив отделение банка.Следуйте инструкциям ниже, чтобы произвести оплату офлайн.

1. Посетите отделение банка и попросите соответствующий бланк налогового платежа — в данном случае Challan 280.

2.
Заполните необходимые данные в форме. Оффлайн-форма аналогична той, что показана на онлайн-платформе, то есть на сайте TIN-NSDL. Детали, указанные в форме, также совпадают.

3. Подойдите к стойке соответствующего банка и отправьте заполненную форму Challan 280 вместе с деньгами.Оплату налога можно произвести наличными или чеком. Однако банк может неохотно принимать крупные платежи наличными; поэтому рекомендуется оплата чеком. Кроме того, легче отслеживать и вести учет произведенных вами платежей. Если вы хотите произвести оплату чеком, сделайте чек в пользу «Подоходного налога».

4. Сотрудник банка заберет у вас деньги и чаллан и даст вам квитанцию, оторвав часть чаллана, заполнив детали платежа и поставив на нем печать.

После того, как вы заплатили налог онлайн или офлайн, вы должны надежно хранить квитанции в качестве доказательства оплаты. После уплаты налога это может занять до 10 дней, чтобы отразить в вашей форме 26AS. Ваш подоходный налог должен отображаться в вашей Форме 26AS как «Авансовый налог» или «Налог на самооценку» или как вид уплаченного налога.

Запрос статуса Challan
После того, как вы оплатили налоговый платеж, вы можете проверить его статус на сайте ИНН-НСДЛ. Чтобы проверить статус, выполните следующие действия:

1. На веб-сайте TIN-NSDL щелкните «Услуги» и выберите «Запрос статуса Challan».

1. Challan-Status-Inquiry ET Онлайн
2. Вы будете перенаправлены на новую страницу. На этой странице под заголовком «Для налогоплательщиков» выберите «Просмотр на основе CIN». Помните, что как налогоплательщик, вы можете использовать только представление на основе CIN, чтобы узнать статус уплаченного вами налога. 2.-CIN-based-view ET Онлайн
3. Вы должны будете указать некоторые детали из квитанции challan, например, код BSR коллектора, дату тендера challan и серийный номер challan.Введите код капчи и нажмите на просмотр. 3.-Challan-details ET Онлайн
Поскольку обновление статуса занимает 5-10 дней, он покажет любой из трех результатов:

а) Нет записей : Это означает, что банк еще не отправил ваш налоговый платеж в налоговый отдел.
б) Соответствие суммы : Это означает, что банк отправил ваш налоговый платеж в отдел подоходного налога, но отдел еще не подтвердил его.
в) Получено по ИНН : Это означает, что налоговый орган получил ваш налоговый платеж.Он покажет дату получения вашего платежа.

Как перепечатать Challan 280

В случае, если вы потеряли квитанцию ​​об оплате, вы можете загрузить ее, войдя в свою учетную запись в интернет-банке, если платеж произведен через интернет-банкинг. Чтобы загрузить то же самое, войдите в свою учетную запись через интернет-банкинг, перейдите в налоговый центр и нажмите «перепечатать challan», чтобы сделать то же самое.
С другой стороны, если вы производили оплату в автономном режиме наличными / чеком или онлайн с помощью дебетовой карты, вам необходимо будет связаться с отделением банка, добавляет Сони.

.

Налоговая информация, заполняющая ITR1: Как заполнить раздел «Налоговая информация» в ITR1

Четвертая вкладка в онлайн-форме ITR-1 — «Налоговая информация». Эта вкладка содержит подробную информацию обо всех налогах, которые взимаются с вашего PAN в течение 2019-20 финансового года. Эта вкладка находится после третьей вкладки «Расчет доходов и налогов», где вы должны указать сведения о своем доходе от заработной платы, домашнего имущества, других источников и освобожденных доходов. После того, как вы заполнили сведения о доходах и вычетах, на которые вы имеете право претендовать, налог, подлежащий уплате, будет рассчитан автоматически.

На вкладке «Налоговые реквизиты» показаны все сведения о налогах, удержанных, собранных и депонированных в государственном учреждении на ваш постоянный номер счета (PAN). Эти данные обычно автоматически подставляются в онлайн-ITR-1 из вашей формы 26AS с помощью программного обеспечения веб-сайта электронной регистрации. Однако, если вы заполняете ITR-1 с помощью утилиты Excel или Java, эти данные придется заполнять вручную.

Форма 26AS — это ваша годовая сводная налоговая сберегательная книжка, содержащая подробную информацию обо всех налогах, которые были зачислены на ваш PAN.Обычно он содержит подробную информацию о налогах, удерживаемых вашим работодателем, банками, а также о налогах на аванс и самооценку, если таковые имеются, уплаченных вами. Вы можете скачать это заявление с сайта TRACES.

Также читают: Как скачать форму 26AS

С 1 июня 2020 года правительство изменило формат Формы 26AS. F0rm 26AS покажет детали финансовых операций, таких как инвестиции в паевые инвестиционные фонды, фиксированные депозиты сверх указанных лимитов.

Также читают: 4 новых вещи, которые покажет форма 26AS


Хотя этот раздел ITR-1 на веб-сайте электронной подачи автоматически заполняет налоги, уплаченные из формы 26AS, вы должны перепроверить каждую из этих данных с фактической суммой TDS и соответствующими документами (сертификаты TDS i.е., формы 16, 16A, налоговые органы и т. д.), чтобы убедиться в отсутствии ошибок. Если вы предоставили неверную информацию PAN налоговым вычитателям (банкам / работодателям), то удержанные налоги не будут отражены в форме-26AS.

Давайте посмотрим на пять голов, которые вы должны проверить:

1. Реквизиты налога, удержанного у источника (TDS) из заработной платы (согласно Форме-16)
Этот график содержит подробную информацию о налогах, удерживаемых вашим работодателем из вашей заработной платы. Он показывает номер TAN, имя вашего работодателя (нынешнего и бывшего), а также разумную разбивку по работодателю дохода, подлежащего начислению по основной заработной плате и TDS, по каждому из них в 2019-20 финансовом году.

Вы должны сопоставить налоговые данные в форме 26AS с фактической суммой полученных вами сертификатов TDS и TDS. Если в ваших налоговых реквизитах есть несоответствие, вы должны довести это до сведения налогового инспектора и исправить.

Абхишек Сони (Abhishek Soni), генеральный директор Tax2win.in, веб-сайт налоговой отчетности, сообщает: «Если в вашей форме 26AS есть несоответствие фактической суммы TDS, вы не получите зачет удержанного налога. Вы можете ввести эти детали вручную в графике, но помните, что налоговый отдел может спросить вас о деталях предоставленного налогового кредита.Однако обратите внимание, что налоговый отдел предоставит вам кредит TDS только в соответствии с формой 26AS. В таком случае вам необходимо связаться с вашим работодателем для внесения необходимых исправлений «.

2. Подробная информация о TDS из доходов, кроме заработной платы (согласно Форме 16A)
Вторая таблица на этой вкладке содержит подробную информацию о TDS, вычтенных из доходов, отличных от заработной платы, таких как TDS из процентов, полученных от фиксированных депозитов, налогооблагаемых облигаций и т. Д. Сони говорит: «Если проценты, полученные от фиксированных депозитов (FD) в банке / почтовом отделении превышает 40 000 рупий в 2019-20 финансовом году, тогда TDS будет вычтена, и это будет отражено в этом графике.Аналогичным образом, проценты, полученные из различных источников, таких как облигации NBFC, подлежат TDS, если они превышают указанные лимиты. Для пожилых людей TDS из процентного дохода будет вычтена, если он превышает 50 000 рупий в финансовом году.

3. Подробная информация о TDS (согласно форме 16C, предоставленной плательщиком)
В 2019-20 финансовом году, если вы получали ежемесячную арендную плату в размере 50 000 рупий или выше, плательщик (ваш арендатор) должен был вычесть TDS. Эти данные TDS будут отражены в таблице 3 «Налоговые реквизиты».Вам следует попросить своего арендатора предоставить форму 16C с подробностями TDS и сопоставить их с суммой, указанной в этом разделе.

4. Подробная информация о налоге, взимаемом у источника (TCS) (согласно форме 27D, выданной сборщиком)
Эта таблица содержит подробную информацию о налоге, взимаемом продавцом. Сони говорит: «Налог взимается у источника (TCS), если вы купили какой-либо старый или новый автомобиль, стоимость которого превышает 10 лакхов. Продавец будет взимать налог по ставке 1 процент от суммы, уплаченной вами за покупку этого автомобиля. транспортное средство.Продавец выдал бы вам форму 27D для сбора с вас налога и депонирования против вашего PAN. Это будет отражено в вашей онлайн-форме 26AS «.

Таким образом, если вы купили автомобиль в 2019-20 финансовом году, стоимость которого превышает 10 лакхов, убедитесь, что в этом расписании указаны правильные детали.

5. Реквизиты авансового налога и налога на самооценку
Последний график на этой вкладке покажет подробную информацию о авансовом налоге и налоге на самооценку, уплаченных вами.Эти данные автоматически выбираются из вашей формы 26AS и автоматически заполняются в расписании. Рекомендуется сверить их с деталями уплачиваемого налога, чтобы убедиться в отсутствии несоответствия.

Сони добавляет: «Иногда может происходить задержка в обновлении формы 26AS с подробной информацией о авансовом налоге и самооценке, уплаченной вами. В случае несоответствия вы можете ввести эти данные вручную и потребовать налог. Но храните квитанции налоговых деклараций в надежном месте на случай, если налоговый отдел попросит вас предоставить доказательства того же.»

Уплаченные налоги и проверка
После того, как вы проверили детали на вкладке «Налоговая информация», следующая вкладка, т. Е. Пятая вкладка «Налоги, уплаченные и подтверждение», автоматически вычисляет подлежащий уплате / возмещению налог, если таковой имеется, чтобы показать, есть ли какая-либо сумма, подлежащая уплате вам или любой причитающийся вам возврат налога.

На этой вкладке отображается общая сумма уплаченных вами налогов и общая сумма налога к уплате или возврата налогов, если таковые имеются. Если есть какая-либо сумма, которую вы должны заплатить, вы должны заплатить ее до подачи вашего ITR.Если налога на остаток нет, то «Сумма к оплате» будет отображаться как ноль. Если вам причитается какой-либо возврат налога, он будет показан в соответствующей ячейке.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *