Налог ру квитанция на оплату налога ип: Уплата налогов и пошлин

Содержание

Самостоятельно сформировать квитанцию на оплату госпошлины можно с помощью Интернет-сервисов ФНС России | ФНС России

Самостоятельно сформировать квитанцию на оплату госпошлины можно с помощью Интернет-сервисов ФНС России | ФНС России | 29 Архангельская область и Ненецкий ао

Порядок заполнения платежных документов для оплаты предоставления сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и (или) ЕГРИП, в электронном виде | ФНС России

Порядок заполнения платежных документов для оплаты предоставления сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и (или) ЕГРИП, в электронном виде | ФНС России | 77 город Москва

Самостоятельно сформировать квитанцию на оплату госпошлины можно с помощью Интернет-сервисов ФНС России | ФНС России

Самостоятельно сформировать квитанцию на оплату госпошлины можно с помощью Интернет-сервисов ФНС России | ФНС России | 29 Архангельская область и Ненецкий ао

Квитанция на оплату налогов и сборов (форма № ПД (налог)) бланк онлайн

Меню

Форма № ПД (налог) — это новая форма бланка для оплаты частными лицами в государственные органы и бюджетные организации налогов, сборов, штрафов, пошлин и пеней. Время обработки квитанции кассиром значительно сокращается благодаря штрих-коду содержащиму все необходимые данные для оплаты.

На сайте Вы можете распечатать пустой бланк № ПД (налог) или заполнить его онлайн бесплатно.

— Сохраненные бланки —

Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами бланков квитанций № ПД (налог).
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.

Бланк № ПД (налог) разработан Минфином и Сбарбанком России и утвержден Федеральной Налоговой службой в 2007 году. (Письмо от 12 марта 2007 года № ГВ-6-10/173@/07-1142)


Интернет ресурс «Service-Online.su» разработан для свободного и бесплатного использования. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ. Наша задача упростить вашу работу и постараться помочь Вам по мере своих сил.
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2020
По всем вопросам обращайтесь на почту: support(@)service-online.su

Уведомление и квитанции на уплату имущественных налогов можно получить с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» | ФНС России

Уведомление и квитанции на уплату имущественных налогов можно получить с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» | ФНС России | 61 Ростовская область

«Как ИП сформировать квитанцию на налоги?» – Яндекс.Кью

Для того, чтобы войти в личный кабинет налогоплательщика с помощью Госуслуг вам необходимо:

Зайти на официальный сайт – Личный кабинет налогоплательщика вот тут

  • Далее нажать справа Войти через госуслуги (ЕСИА). Хочется предупредить, что ваша учетная запись обязательно должна быть подтвержденной.
  • После этого вас автоматически перебросит на авторизацию в госуслугах.

  • Далее входим в личный кабинет по логину (номер телефона/почта) и паролю от госуслуг.

Если у вас уже выбран пользователь, но вам нужна другая учетная запись, то вы сможете сменить профиль, нажав «Другой пользователь».

Также можно войти в личный кабинет с помощью СНИЛС и пароля, для этого надо нажать вкладку «СНИЛС» и ввести данные.

Но, что делать, если у вас подтвержденная учетная запись, вы делаете всё по инструкции, но зайти не получается?

К сожалению, по опыту скажу, что сайт личного кабинете налогоплательщика часто уходит на технический перерыв или на сайте происходят сбои. В этом случае ничего сделать нельзя, только обновлять страницу и ждать, когда все наладится.

Если вам не удается зайти, то лучше всего написать в тех. поддержку сайта вот тут.

Там можно описать всю ситуацию и вам постараются помочь.

Однако, чаще всего тех. поддержка сайта предлагает следующие варианты:

  • Обновить страницу.
  • Почистить кэшированные файлы и cookies вашего браузера. Для это нужно зайти в историю браузера и выбрать соответствующие пункты.
  • Сменить браузер и попробовать зайти в личный кабинет снова.
  • Сменить устройство и повторить попытку.

Если ничего так и не получилось, то пишите в тех.поддержку и обязательно укажите, что уже пробовали почистить кэш браузера, поменять браузер/устройство.

Также можно попробовать позвонить на горячую линию: Контакт-центр ФНС России- 8-800-222-22-22.

квитанция о налоговых платежах — это … Что такое квитанция о налоговых платежах?

  • Налоговая система в Китае — Налоги являются наиболее важным источником доходов для правительства Китайской Народной Республики. Как наиболее важный источник бюджетных доходов, налоги являются ключевым экономическим игроком в макроэкономическом регулировании и сильно влияют на экономику Китая…… Wikipedia

  • квитанция — существительное 1 листок бумаги, показывающий, сколько было уплачено за ADJECTIVE ▪ ATM (особенно.AmE), кредитная карта ▪ оригинал ▪ бумага ▪ машина выдает бумажный чек по запросу… Словарь словосочетаний

  • Налог — Налогообложение Аспект налоговой политики… Википедия

  • Корпоративный налог Соединенного Королевства — В этой статье безоговорочный термин фунт и символ £ относятся к фунту Соединенного Королевства. Налогообложение в Соединенном Королевстве Эта статья является частью серии: Политика и правительство Центрального правительства Соединенного Королевства… Wikipedia

  • Конструктивная квитанция — часть серии статей о налогообложении в США… Wikipedia

  • Налог на выбросы углерода — Часть серии статей, посвященных концепциям зеленой экономики… Wikipedia

  • Налоговый кодекс Российской Федерации — Налоговый кодекс Российской Федерации является основным налоговым законодательством Российской Федерации.Кодекс создавался, принимался и внедрялся в три этапа. Часть первая, принятая 31 июля 1998 г., также именуемая «Общая часть», регулирует отношения между налогоплательщиками,…… Wikipedia

  • Налог на добавленную стоимость — Налогообложение Аспект налоговой политики… Википедия

  • Рабочий налоговый кредит — (WTC), является составной частью действующей схемы налоговых кредитов в Соединенном Королевстве и является частью системы пособий по социальному обеспечению с проверкой нуждаемости.Соответствующим компонентом схемы является налоговый кредит на ребенка (CTC). Налоговые льготы были введены в их…… Wikipedia

  • Подоходный налог в Соединенных Штатах — Налог в США Федеральное правительство Соединенных Штатов устанавливает прогрессивный налог на налогооблагаемый доход физических лиц, товариществ, компаний, корпораций, трастов, наследственных имуществ и некоторых имуществ при банкротстве. Некоторые государственные и муниципальные…… Википедия

  • Налог на прирост капитала — Налог на прирост капитала (сокращенно: CGT) — это налог, взимаемый с прироста капитала, прибыли, полученной от продажи актива, не связанного с запасами, который был приобретен по более низкой цене.Чаще всего прирост капитала реализуется от продажи акций, облигаций,…… Wikipedia

  • .

    Challan 280 — Онлайн-оплата подоходного налога с использованием Challan 280

    1. Действия по уплате подоходного налога

    Шаг 1: Выберите Challan 280

    Перейдите в сеть налоговой информации Департамента подоходного налога и нажмите «Продолжить» в разделе Challan 280.

    Шаг 2: Введите личную информацию

    Для физических лиц, уплачивающих налог:
    Шаг 1: Выберите (0021) Подоходный налог (кроме компаний) Шаг 2: Правильно выберите тип платежа из следующего:
    • (100) Авансовый налог
    • (102) Подоходный налог
    • (106) Налог на распределенную прибыль
    • (107) Налог на распределенный доход
    • (300) Налог на самооценку
    • (400) Налог на регулярную оценку
    Выберите «Налог на самооценку», если у вас есть какие-либо налоги, которые необходимо уплатить при подаче налоговой декларации. Шаг 3: Выберите способ оплаты, который вы хотите выбрать. Доступны два способа оплаты — Интернет-банкинг или дебетовая карта. Шаг 4: Выберите соответствующий год оценки (AY). Для периода с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года актуальным годовым годом является 2019-20 Шаг 5: Введите свой полный адрес Шаг 6: Введите Captcha в указанное место и нажмите «Продолжить».

    Шаг 3: дважды проверьте информацию

    Еще раз проверьте отображаемую информацию, и вам нужно будет отправить запрос в банк.После этого вы будете перенаправлены на страницу оплаты вашего банка.

    Шаг 4: Чек-чек (Challan 280)

    После завершения платежа вы получите налоговую квитанцию ​​на следующем экране, где вы можете увидеть детали платежа. Вы можете увидеть код BSR и серийный номер challan на правой стороне challan.

    Важно: Сохраните копию налоговой квитанции или сделайте снимок экрана. Вам нужно будет ввести код BSR и номер challan для ввода в налоговую декларацию.

    Уплатите причитающийся налог

    Если вы пропустили загрузку копии налоговой квитанции, вы можете войти в свой сетевой банковский счет и получить ее. Держатели банковских счетов SBI Войдите в систему и перейдите к электронному налогу (в заголовке)> Повторно распечатайте challan (на боковой панели), чтобы просмотреть challan. ICICI Держатели банковских счетов Войдите в систему и в заголовке нажмите «Платежи и переводы»> «Налоговый центр»> «Электронные налоговые декларации». HDFC Держатели банковских счетов: Войдите в систему и нажмите «Запрос» на боковой панели, прокрутите вниз и нажмите «Восстановить прямые налоговые декларации».

    2.Объявление уплаченных налогов

    После уплаты налога вам необходимо указать эту информацию в своей налоговой декларации. Перейдите на страницу сводки по уплаченным налогам на ClearTax, чтобы обновить эту информацию. Выберите вкладку «Self Tax Payments» и введите код BSR и номер challan из Challan 280. Примечание. Код BSR — это 7-значное число, а серийный номер challan состоит из 5-ти цифр. Добавить Challan Подробнее об уплате подоходного налога…

    3. Авансовый налог

    Если ваши ежегодные налоговые сборы превышают 10 000 рупий, вы должны уплатить подоходный налог заранее.Обычно работодатели оплачивают эти выплаты подоходного налога с помощью вычетов TDS.

    а. Ситуации, когда необходимо уплатить авансовый налог:

    я. Вы получаете зарплату, но имеете высокий доход от процентов, прироста капитала или дохода от аренды

    ii. Вы фрилансер

    iii. Вы ведете бизнес

    б. Как рассчитать и уплатить аванс?

    Добавьте доход из всех источников. Включите заработную плату, процентный доход, прирост капитала и т. Д.точно так же, как вы это делаете во время подачи налоговой декларации. Если вы фрилансер, оцените свой годовой доход от всех клиентов и вычтите из него расходы. Аренда вашего рабочего места, счета за интернет, мобильные счета, амортизация компьютеров, командировочные расходы и т. Д. — это некоторые расходы. Подробнее о фрилансерах и налогах.

    г. Как определить и разрешить вычеты

    Уменьшите вычеты, которые вы хотите требовать из общего дохода, и укажите свой налогооблагаемый доход в своей налоговой декларации.Вычеты, которые подпадают под Раздел 80C, 80D, 80E или любые другие вычеты, на которые вы хотите претендовать (подробнее см. В Разделах 80C, 80CCC и 80CCD).

    г. Как рассчитать налог на общую прибыль

    Примените последние ставки подоходного налога к своему налогооблагаемому доходу, чтобы рассчитать причитающийся подоходный налог. Уменьшите любые TDS, которые могли быть вычтены из вашей общей суммы налога. И убедитесь, что вы заплатили согласно этим взносам. Вы можете произвести эти платежи онлайн.

    Наши центры сертификации могут рассчитать ваши авансовые налоговые обязательства и помочь вам их оплатить онлайн.Наблюдаете за большими налоговыми расходами? Не беспокойтесь, наши центры сертификации помогут рассчитать ваш доход от фрилансеров и оптимизировать налоги. ПОЛУЧИТЕ ЦЕНТР, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ

    Простая и точная подача ITR на ClearTax

    Файл за 7 минут | Минимальный ввод данных | 100% безбумажный

    Сроки уплаты авансового налога за 2018-19 финансовый год

    Даты Физическим лицам
    15 июня или ранее До 15% авансового налога
    15 сентября или ранее До 45% авансового налога за вычетом уже уплаченного авансового налога
    15 декабря или ранее До 75% авансового налога за вычетом уже уплаченного авансового налога
    15 марта или ранее До 100% авансового налога за вычетом уже уплаченного авансового налога
    Неуплата авансового налога может привести к наложению пени в соответствии с разделами 234B и 234C.

    4. Налог на самооценку

    Вы не можете подавать налоговую декларацию в Департамент подоходного налога, если не уплатили налоговые сборы полностью. Иногда при подаче декларации вы можете увидеть подлежащий уплате налог. Этот налог называется налогом на самооценку, который вы можете заплатить онлайн, чтобы обеспечить успешную электронную регистрацию. Вы также должны уплатить проценты по разделам 234B и 234C вместе с причитающимся налогом, если вы платите налог после 31 марта. Когда вы подаете электронное письмо в ClearTax, наша система автоматически сообщит вам, сколько налогов вам нужно заплатить, чтобы подать декларацию.Вы также можете проверить свой возврат в ЦС, чтобы убедиться, что вы заплатили правильную сумму. Купить план с поддержкой экспертов

    5. Платеж до востребования

    Иногда вам может потребоваться уплатить подоходный налог, чтобы выполнить уведомление о требовании подоходного налога. Если вы согласны с экспертом по оценке и готовы оплатить требование, вы можете сделать это онлайн. Его также называют налогом на регулярную оценку.

    6.Часто задаваемые вопросы

    • Что входит в мою общую сумму налогов, подлежащих уплате в течение года?

      Вы получаете причитающийся вам подоходный налог, суммируя весь свой доход, используя все применимые вычеты, определяя свой налогооблагаемый доход, а затем рассчитывая свои налоги по ставкам, применимым к таблице дохода, под которую вы подпадаете.В качестве следующего шага, если ваш доход составляет от 50 лакхов до 1 крора рупий, будет применяться надбавка в размере 10%, а если ваш доход превышает 1 крор рупий, к причитающимся налогам будет применяться надбавка в размере 15%. Кроме того, 4% причитающихся налогов (плюс доплата, если таковая имеется) должны быть добавлены в виде сборов на здравоохранение и образование. Если ваш доход в течение года составляет менее 3,5 лакхов, вы имеете право потребовать скидку в соответствии с Разделом 87A до 2 500 рупий или подлежащие уплате налоги, в зависимости от того, какая сумма меньше.

    • Обязательно ли мне платить налоги онлайн? Если нет, как я могу его оплатить?

      Закон

      требует, чтобы только следующие налогоплательщики в обязательном порядке платили свои налоги онлайн: а.Компании б. Налогоплательщики, не являющиеся компаниями, которые подлежат проверке в соответствии с разделом 44AB. Остальные налогоплательщики могут платить налоги в физической форме, подав налоговую декларацию в определенные банки. Однако вы также можете воспользоваться опцией электронной оплаты, поскольку это просто и экономит время.

    • Есть ли преимущества уплаты налогов в Интернете?

      Однозначно. Электронная оплата не только экономит время, вы можете воспользоваться услугами в любое время и в любом месте. Кроме того, в отличие от физического способа оплаты, при котором кредит уплаченных налогов поступает государству по крайней мере через день, онлайн-платеж дает кредит государству немедленно.

    • К каким основным вещам мне нужно быть готовым, чтобы платить налоги онлайн?

      Для электронной оплаты налогов убедитесь, что у вас есть подключение к Интернету и активирован интернет-банкинг для вашего банковского счета. В случае, если у вас нет сетевого банкинга, вы можете произвести оплату, используя сетевой банковский счет любого другого лица. Тем не менее, убедитесь, что налоги взимаются на ваше имя и только в счет вашего PAN, чтобы вы могли получить кредит.

    • Какие налоги можно оплатить электронным способом?

      В наши дни онлайн-платежи доступны практически для всех видов налогов.Вот некоторые налоги, которые можно оплатить онлайн а. Подоходный налог б. Налог с корпораций c. TDS (налог, удерживаемый у источника) d. TCS (налог, взимаемый у источника) е. Налог на операции с ценными бумагами (STT) f. Уравнительный сбор

    • Какие платежные системы применимы для различных типов платежей?

      Различные этапы и характер налоговых платежей, к которым они применяются, отражены в таблице ниже:
      Challan Характер налогового платежа
      ITNS 280 Подоходный налог и корпоративный налог
      ITNS 281 TDS и TCS корпоративными и некорпоративными сборщиками / сборщиками
      ITNS 282 Оплата STT
      ITNS 284 Подоходный налог и корпоративный налог в случае нераскрытых иностранных доходов и активов
      ITNS 285 Плата за выравнивание
    • К кому мне обращаться, если у меня возникнут проблемы при уплате налогов в Интернете?

      Если при совершении электронного платежа у вас возникнут проблемы на сайте НСДЛ, вы можете обратиться в колл-центр ИНН.Если у вас возникнут проблемы с платежным шлюзом вашего банка, вы можете связаться с вашим банком.

    • Что делать, если вы выбрали неправильный год оценки при уплате налога?

      Даже если вы проявляли осторожность при уплате налогов, вы можете в конечном итоге совершить ошибку, т. Е. Вы можете выбрать неправильный год налогообложения во время оплаты. Основная причина такой ошибки — незнание значения термина «оценочный год».Год оценки означает год, в который начисляются ваши налоги. Точнее, это год, следующий за годом, за который вы платите налоги. Если вы платите налоги за 2018-19 гг., Налоговым годом для уплаты этого налога будет 2019-20 гг. Если вы выбрали год налогообложения неправильно, выполните следующие действия: Шаг 1: Укажите реквизиты платежа при подаче ИТ-отчетности за год, даже если год оценки, выбранный вами при уплате налога, неверен. Шаг 2: Вы можете попросить офис вашего уполномоченного должностного лица по оценке исправить ошибку в «оценочном году». Вы можете найти офис налогового инспектора на веб-сайте электронной подачи налоговой декларации. В случае, если вы только что заплатили чаллан, вы можете попросить банк внести исправление в чаллан в течение 7 дней с даты депозита. Шаг 3: Когда эксперт по оценке (AO) обрабатывает ваши декларации, он, скорее всего, выдает уведомление, поскольку реквизиты платежа не совпадают с записями. Шаг 4: Ответьте на AO с описанием ошибки, возникшей при уплате налога. Шаг 5: Вы также должны подать исправление возврата в соответствии с разделом 154. Шаг 6: АО имеет право внести необходимые исправления в вашу декларацию, если его убедит ваш запрос на исправление. Как только он одобрит ваш запрос, он внесет необходимые изменения в отчеты ИТ и закроет его.

    Завершите электронную регистрацию БЕСПЛАТНО с ClearTax

    • ClearTax упрощает электронную подачу вашего ITR
    • Электронный архив занимает всего несколько минут
    • Наши специалисты помогут вам в чате и по электронной почте
    Начните подавать налоговую декларацию прямо сейчас .

    Электронный платеж по ИНН

    Challan No./ITNS 280 : — Уплата авансового налога, налога на самооценку, налога на регулярную оценку, подоходного налога, налога на распределенную прибыль отечественной компании и налога на распределенный доход между держателями паев

    Challan No./ITNS 281 : — Оплата TDS / TCS компанией или не компанией

    Challan No./ ITNS 282 : — Уплата налога на операции с ценными бумагами, налога на наследство, налога на богатство, налога на дарение, налога на проценты, налога на расходы / других налогов, налога на гостиничный доход и налога на операции с товарами

    Challan No./ITNS 283 : — Уплата налога на банковские операции с наличными деньгами (BCTT) и налога на дополнительные льготы FBT (FBT)

    Форма 26QB : — Оплата TDS при продаже имущества

    Оплата до востребования за TDS на имущество : — Оплата до востребования, предъявленного CPC-TDS против TDS при продаже имущества

    Challan No./ ITNS 285 : — Уплата выравнивающего сбора

    Challan No./ITNS 286 : — Платеж по схеме декларирования доходов, 2016

    Challan No./ITNS 287 : — Платеж в соответствии с Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, 2016 (PMGKY)

    Форма 26QC : — Оплата TDS по аренде имущества

    Оплата до востребования за аренду имущества : — Оплата до востребования, предъявленного CPC-TDS против TDS за аренду имущества

    Форма 26QD : — TDS по платежам подрядчикам-резидентам и специалистам

    Плата по требованию для TDS по платежам подрядчикам-резидентам и специалистам : — Платеж по требованию, предъявленный CPC-TDS против TDS по подрядчикам-резидентам и специалистам

    Challan No./ ITNS 284 : — Налог по «черным деньгам» (нераскрытые иностранные доходы и активы) и Закон о введении налогов, 2015 г.

    .

    Авансовый налог — Рассчитайте ваши авансовые налоговые обязательства и как произвести Авансовый налоговый платеж

    Калькулятор авансового налога — Расчет авансовых налоговых обязательств

    Калькулятор авансового налога. Используйте этот интуитивно понятный инструмент от ClearTax для расчета авансовых налоговых обязательств.

    Поясним расчет на примере. Аджай — фрилансер, получающий доход от профессии декоратора интерьера. В 2019-20 финансовом году Аджай оценивает свои годовые валовые поступления в 20 000 000 рупий.Аджай оценивает свои расходы в 12 000 000 рупий. Аджай положил 40 000 рупий на счет PPF. Аджай также заплатил 25 000 рупий в счет премии LIC. Кроме того, Аджай заплатил 12 000 рупий в счет страховых взносов. Профессиональные расписки Ajay подлежат TDS. Аджай оценивает TDS в 30 000 рупий по определенным профессиональным квитанциям на 2019-20 финансовый год. Помимо профессиональных квитанций, Аджай оценивает проценты по фиксированным депозитам в размере 10 000 рупий. Сумма авансовых налоговых обязательств Аджая составит:

    .

    ОЦЕНКА ДОХОДОВ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

    СУММА (Rs)

    СУММА (Rs)

    Доход по профессии:

    Валовая выручка

    20,00,000

    Минус: расходы

    12,00,000

    8,00,000

    Поступления из других источников:

    Проценты с срочного депозита

    10 000

    ВАЛОВОЙ ОБЩИЙ ДОХОД

    8,10,000

    Минус: Удержание по разделу 80C

    Взнос в PPF

    40 000

    LIC премиум

    25 000

    65 000

    Удержание по разделу 80D

    12 000

    77 000

    ОБЩИЙ ДОХОД

    7,33,000

    ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВУ

    59 100

    Добавить: Учебный сбор @ 4%

    2,364

    61,464

    Меньше: TDS

    30 000

    ПРЕДПЛАТА НАЛОГ

    31,464

    ПРЕДОПЛАТА НАЛОГОВ

    Срок сдачи

    Авансовый налог к ​​уплате

    Сумма (Rs)

    15 июня

    15% авансового налога

    4,700

    15 сентября

    45% авансового налога

    14 100

    15 декабря

    75% авансового налога

    23 600

    15 марта

    100% авансового налога

    31 400

    Что такое авансовый налог?

    Авансовый налог означает, что подоходный налог должен уплачиваться заранее, а не единовременно в конце года.Это также известно как оплата по мере поступления налогов. Эти платежи должны производиться в рассрочку в соответствии со сроками, установленными налоговым департаментом.

    Кто должен платить аванс?

    Наемные работники, фрилансеры и коммерческие предприятия — Если ваши общие налоговые обязательства составляют 10 000 рупий или более в финансовом году, вы должны уплатить аванс. Авансовый налог применяется ко всем налогоплательщикам, наемным работникам, фрилансерам и предприятиям. Пожилые граждане в возрасте 60 лет и старше, не ведущие бизнес, освобождаются от уплаты авансового налога. Предполагаемый доход для предприятий — Налогоплательщики, которые выбрали схему условного налогообложения в соответствии с разделом 44AD, должны уплатить всю сумму своего авансового налога одним платежом не позднее 15 марта. У них также есть возможность оплатить все налоговые сборы до 31 марта. Предполагаемый доход для специалистов — Независимые специалисты, такие как врачи, юристы, архитекторы и т. Д., Подпадают под условную схему согласно разделу 44ADA. Они должны выплатить все свои авансовые налоговые обязательства одним платежом не позднее 15 марта.Также они могут выплатить всю сумму до 31 марта. Подробнее о вмененном налогообложении читайте здесь Хотите, чтобы центр сертификации рассчитал и помог оплатить авансовые налоговые сборы?

    Наши специалисты помогут вам

    Срок уплаты авансового налога

    FY 2019-20 и FY 2018-19 для индивидуальных и корпоративных налогоплательщиков
    Срок оплаты Авансовый налог к ​​уплате
    15 июня или ранее 15% авансового налога
    15 сентября или ранее 45% авансового налога за вычетом уже уплаченного авансового налога
    15 декабря или ранее 75% авансового налога за вычетом уже уплаченного авансового налога
    15 марта или ранее 100% авансового налога за вычетом уже уплаченного авансового налога
    Для налогоплательщиков, выбравших схему условного налогообложения в соответствии с разделами 44AD и 44ADA — Доход от бизнеса
    Срок оплаты Авансовый налог к ​​уплате
    15 марта или ранее 100% авансового налога
    Наши налоговые эксперты рассчитают ваши авансовые налоговые обязательства, чтобы вы могли вовремя уплатить взносы.

    Часто задаваемые вопросы

    • Когда следует платить авансовый налог

      Если ваши налоговые обязательства в течение года после уменьшения TDS превышают 10 000 рупий, вы будете обязаны уплатить авансовый налог

    • Обязан ли NRI уплатить авансовый налог?

      NRI, чей доход в Индии превышает 10 000 рупий, обязан уплатить авансовый налог.

    • Я пенсионер, получаю пенсию и процентный доход.Должен ли я платить авансовый налог?

      Пенсионеры-резиденты, не имеющие дохода от бизнеса или профессии, не подлежат уплате авансового налога.

    • Буду ли я наказан, если не уплачу авансовый налог?

      Неуплата авансового налога приведет к взиманию процентов в соответствии с 234B и 234C Закона о подоходном налоге 1961 года.
    • Могу ли я потребовать вычет по 80C при оценке дохода для определения моего авансового налога?

      Да.Вы можете учесть все эти вычеты при оценке своего дохода за год для расчета авансовых налоговых обязательств.

    • Что произойдет, если я пропущу крайний срок оплаты четвертого взноса моего авансового налога, то есть 15 марта

      Вы по-прежнему можете продолжить уплату авансового налога не позднее 31 марта года. Такой платеж по-прежнему будет считаться только авансовым налогом.

    • Как сделать авансовый платеж по налогу

      Авансовая оплата налога производится с помощью Challan 280, как и любой другой обычный налоговый платеж.Вы можете прочитать нашу подробную статью об онлайн-оплате налога на прибыль.

    Завершите электронную подачу БЕСПЛАТНО с ClearTax

    • ClearTax упрощает электронную подачу вашего ITR
    • Электронный архив занимает всего несколько минут
    • Наши специалисты помогут вам в чате и по электронной почте
    Начните подавать налоговую декларацию прямо сейчас .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *