Калькулятор НДС онлайн. Рассчитать НДС, формулы расчета НДС. Как выделить или зачислить НДС?
Используя наш калькулятор НДС, вы сможете всего несколькими нажатиями клавиш выделить или начислить НДС. Надеемся, что данный калькулятор будет полезен не только бухгалтерам и программистам 1С, но и обычным посетителям нашего сайта.
Метод расчета НДС
НДС (налог на добавленную стоимость) – это косвенный налог, который является одним из ключевых источников пополнения государственного бюджета. В России НДС был введен в 1992 году и в настоящее время его налоговая ставка составляет 18 %. Кроме того, для некоторых продовольственных товаров и товаров для детей в настоящее время действует пониженная ставка НДС 10 %, а для экспортируемых товаров ставка НДС составляет 0 %.
В результате применения НДС конечный потребитель (покупатель) товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им товара, работы или услуги, то есть покупает данное благо дороже его реальной стоимости (реальная стоимость плюс сумма НДС).
Именно поэтому перед многими юридическими и физическими лицами регулярно встает вопрос о корректном расчете НДС. Если перед Вами возник такой вопрос, то вы всегда можете использовать наш онлайн калькулятор НДС.
Как выделить НДС?
Если мы знаем общую Сумму (вместе с НДС) и хотим рассчитать, сколько же в данной сумме будет сумма налога (
Сумма НДС = Сумма – (Сумма / (1+Ставка НДС в процентах))
Как начислить НДС?
Начислить НДС еще проще. Если ставка НДС составляет 18%, то умножьте сумму без НДС на 0,18 и вы получите сумму налога (сумму НДС), а умножив на 1,18 вы получите сумму с учетом налога.
Количество просмотров: 31266
Рассчитать промежуточный итог и НДС от общей суммы
Цена, включающая VAT, имеет две составляющие. Фактическая цена и сумма VAT.
Для скорости 21% деление на 1.21 является правильным, что вам нужно проверить, так это как округлить/усечь (некоторые люди любят называть последнее «округлением до нуля», по-видимому). Проконсультируйтесь с бухгалтером, ответственным за проект, о том, как следует относиться к рассчитанной сумме VAT.
Как только вы его расколете, больше не делайте никаких умножений/делений или округлений. Простое сложение/вычитание с фактической официальной расчетной суммой VAT даст вам все, что вам нужно. Умножение/деление с округлением или без него приведет вас к потере, потере Пенни/центов здесь и там, а иногда и к «correct» (но только по совпадению).
При получении сумм счетов-фактур, которые включают в себя VAT, рассчитанные счетоводом, внешним по отношению к вашей системе, существует два общих подхода, один из которых, как я теперь понимаю, вы используете.
Хотя VAT-это стандартный расчет, существует несколько способов, которыми любая данная компания может выполнить этот расчет. Это означает, что VAT, по которому вам выставляется счет, может быть рассчитано (rounding/truncation) иначе, чем ваш бухгалтер хочет, чтобы это было сделано в вашей системе, и это OK с VAT людьми.
Что вам нужно сделать с VAT на счете-фактуре, так это обработать его как факт, но вам нужно убедиться, что он правильный или, по крайней мере, разумный (подход, который вы используете).
Чтобы убедиться в правильности выставленного счета VAT, вам необходимо знать, как поставщик рассчитывает свой VAT. Существует ограниченное число допустимых способов, так что это не так сложно, как кажется. На вашем «supplier table» у вас есть флаг/индикатор, который говорит, как они округляются. Как только вы это узнаете, вы сможете полностью убедиться в правильности выставленного вам счета VAT.
Другой путь-это терпимость. Лично мне это не нравится, но так было сделано для счетов, полученных на последнем месте моей работы.
Если вы рассчитаете VAT и округлите до ближайшей 100-й денежной единицы, вы сможете проверить VAT, взимаемую с вас. В этот момент, опять же, не делайте больше multiplication/division/rounding, но используйте сложение/вычитание по мере необходимости.
Я понятия не имею, как округление десятичных знаков работает в PHP.
24 / 1.21 = 19.8347 до четырех знаков после запятой. = 19.834 до трех знаков после запятой (усечение промежуточного результата)
Если вы округлите первый до двух знаков после запятой вручную, вы получите 19.84. Если вы сделаете второй круг, то получите 19.83.
Хотя и разные,но все же в пределах допустимого. Однако, если вы multiply/divide/round дважды, вы можете быть 0.02 вне (если ваш код случайно не совпадает с кодом поставщика).
Формула как выделить ндс 18 от суммы
Понятие налога на добавленную стоимость
Прежде чем рассмотреть вопрос, как выделить НДС 18 от суммы, следует рассмотреть само понятие налога на добавленную стоимость (НДС).
Данный налог чаще всего составляет 18 % от стоимости продукции и вносится в бюджет страны по мере ее продажи.
Используя такой налог, как НДС, конечные потребители продукции уплачивают производителям (продавцам) налоги со всей стоимости покупаемых благ.
По положениям Налогового Кодекса (статья 164) на территории Российской Федерации действуют три ставки НДС – нулевая, в размере 10 и 18%.
Формула как выделить НДС 18 от суммы помогает рассчитать размер данного налога при соответствующей налоговой ставке в 18 процентов.
Порядок действий при расчете НДС
В процессе расчета по формулеНДС, важно выполнить три основных действия:
- Определить налоговую ставку, которая в нашем случае будет равняться 18 (нами рассматривается формула, как выделить НДС 18 от суммы). Все указания по ставкам делаются с упором на статью 164 Налогового Кодекса РФ.
- Рассчитать налоговую базу,включающую исходную стоимость реализуемой продукции (товара или услуг), которая увеличена на размер акциза (в тех ситуациях, когда расчет осуществляется по подакцизной продукции).
- Применить формулу НДС (выделить 18 % от суммы).
Величину налога, получаемую при проведении математических расчетов, обязательно необходимо внести в счет-фактуру, которая должна передаваться заказчикам (покупателям) в соответствии со способом реализации товара (оказания услуг).
Формула как выделить НДС 18% от суммы
По действующемузаконодательству (ст. 168 Налогового Кодекса РФ) налог на добавленную стоимость предъявляетсяконтрагентам в качестве дополненияк ценамреализации продукции.
Для того, что бы определить общую сумму по счету,выставленному покупателю, необходимо использовать следующую формулу НДС:
НДС = Стоимость продукции (без НДС) * Ставка НДС/100%
НДС = Ст * 18 / 100
Если же у бухгалтера нет необходимости рассчитывать размер налога, то цена товара,предъявляемая клиенту, рассчитывается следующим образом:
Окончательная сумма (при ставке 18 %) = Начальная цена продукции *1,18
Формула (как выделить НДС 18 % от суммы) может быть рассчитана на калькуляторе, в таблицах Excel, а также в специальном онлайн приложении, предназначенном для автоматизации бухгалтерской работы.
Значение НДС
Все коммерческие предприятия, работающие на общей системе налогообложения, должны правильно рассчитывать налог на добавленную стоимость, при этом своевременно отчисляя его в государственный бюджет.
Вопрос (формула), как выделить НДС 18 % от суммы, является актуальным для специалистов различных областей деятельности:
- Бухгалтер,
- экономист,
- менеджер по продажам,
- руководитель предприятия и др.
Ошибки, допущенные при расчете НДС, могут явиться основанием нарушения действующих Законов, что может привести к наложению штрафных санкций.
Примеры решения задач
Онлайн калькулятор: Проценты
Казалось бы, что может быть проще, чем проценты. Нет ничего проще. Однако две страницы комментариев к запросу посчитать сколько процентов от суммы свидетельствуют о том, что есть все-таки на свете что-то и попроще.
Начнем с самого простого:
Проценты
ОперацияCколько будет Х% от числа YCколько процентов Х составляет от Y Точность вычисленияЗнаков после запятой: 2
content_copy Ссылка save Сохранить extension Виджет
Дальше больше:
Проценты
Точность вычисленияЗнаков после запятой: 2
C.
D. Процентов от суммы D = (A+D)%B
E. Процентов от разницы E = (A-E)%B
content_copy Ссылка save Сохранить extension Виджет
Первым делом калькулятор вычисляет, собственно, процент от заданного числа. Т. е. заданное число A принимается за 100%, в результате получаем число C составляющее B процентов от числа A.
Далее задача усложняется, предположим у нас есть некоторое число A, которое является остатком от вычета B процентов из некоторой оригинальной суммы, составлявшей 100%. Например, вы получили зарплату наличными деньгами в кассе, перед тем как выдать вам эти деньги, ваша организация уплатила 13% подоходного налога от первоначальной суммы заработка. Требуется посчитать размер подоходного налога по фактически выданной сумме и процентной ставке. Пункт D нашего калькулятора поможет решить эту нелегкую задачу.
Ну и в конце чтобы окончательно доказать себе, что проценты это не так просто выделим процент от разницы. Задача формулируется следующим образом: есть некоторое число A, состоящее из оригинального числа и процентов B приплюсованных к этому числу. Требуется выделить проценты. Подобную задачу решает каждый бухгалтер при выделении НДС из суммы с НДС. Вам не надо быть бухгалтером, чтобы решить эту задачу — просто получите готовый результат в пункте E нашего онлайн калькулятора.
P.S. На тему выделения НДС имеется отдельный калькулятор Налог на добавленную стоимость.
Налог на добавленную стоимость (НДС) — обзор, как рассчитать, пример
Что такое налог на добавленную стоимость (НДС)?
Налог на добавленную стоимость (НДС), также известный как налог на товары и услуги (GST) в Канаде, представляет собой потребительский налог, который взимается с продуктов на каждом этапе производственного процесса — от рабочей силы и сырья до продажи конечных продуктов. товар.
НДС начисляется постепенно на каждом этапе производственного процесса, на котором добавляется стоимость.Однако в конечном итоге он передается конечному розничному потребителю. Например, если на продукт, который стоит 10 долларов, взимается НДС в размере 20%, то в любом бизнесе важную роль играют потребительские типы клиентов. Лучшее понимание различных типов клиентов позволит предприятиям лучше подготовиться к развитию и в конечном итоге заплатит цену в 12 долларов.
Расчет налога на добавленную стоимость (НДС)
Чтобы рассчитать сумму налога на добавленную стоимость, которая должна быть уплачена на каждом этапе, возьмите сумму НДС на последнем этапе производства и вычтите НДС, который уже был уплачен.Это предотвращает двойное налогообложение и гарантирует, что покупатели на каждом этапе получат возмещение уплаченного ранее НДС.
Пример: Расчет НДС
Рассмотрим следующий пример с 10% НДС, начисленным на каждом этапе.
Производитель велосипедов покупает сырье по цене 5,50 долларов США, включая 10% НДС. После завершения изготовления деталей сборщик покупает их за 11 долларов США, включая НДС 1 доллар США. Производитель получает 11 долларов, из которых он платит 0 долларов.50 правительству.
Полная сумма НДС в размере 1 долл. США не уплачивается государству, поскольку производитель сохраняет часть НДС, которую он уже уплатил продавцу сырья. Поскольку производитель уплатил продавцу сырья НДС в размере 0,50 доллара США, он уплатит правительству только НДС в размере 0,50 доллара США (1 доллар — 0,50 доллара США) (т.е. дополнительный НДС).
Аналогичным образом НДС, уплачиваемый на каждом этапе, может быть рассчитан путем вычитания НДС, который уже был начислен, из НДС на последнем этапе покупки / производства.
Как уже упоминалось, весь НДС в конечном итоге передается конечному покупателю (покупателям), поскольку покупателям на предыдущих этапах покупки возмещается уплаченный ими НДС. Как показано ниже, конечный розничный потребитель оплачивает всю сумму НДС, уплаченного другими покупателями на предыдущих этапах. НДС конечного потребителя также можно рассчитать, умножив цену (без НДС) на ставку НДС (т. Е. 30 долларов США * 10% = 3 доллара США).
Налог на добавленную стоимость по сравнению с налогом с продаж
Налог с продаж очень похож на НДС, с основным отличием в том, что налог с продаж рассчитывается только один раз на заключительном этапе покупки.В отличие от НДС, который рассчитывается на каждом этапе покупки / производства и оплачивается каждым последующим покупателем, налог с продаж уплачивается только один раз конечным потребителем.
Ключевым преимуществом НДС перед налогом с продаж является то, что первый может распределять сумму налога между разными этапами производства на основе добавленной стоимости на этом этапе. Поскольку налог с продаж уплачивается конечным покупателем только один раз, невозможно измерить добавленную стоимость на каждом этапе производства. Это затрудняет отслеживание и распределение налога с продаж по конкретным этапам производства.
Налог на добавленную стоимость (НДС) — преимущества и недостатки
Сторонники НДС утверждают, что переход на регрессивную налоговую систему Регрессивный налог Регрессивный налог — это налог, применяемый таким образом, что ставка налога уменьшается с увеличением дохода налогоплательщика. Регрессивная налоговая система, такая как НДС, дает людям более сильный стимул работать и зарабатывать более высокую зарплату , поскольку они сохраняют свой доход (т. Е. Они не облагаются большим налогом, если зарабатывают больше, что верно для прогрессивных налогов Прогрессивное налогообложение Налог — это ставка налога, которая увеличивается по мере увеличения налогооблагаемой стоимости.Обычно они делятся на налоговые скобки, которые переходят, например, подоходный налог), и облагаются налогом только при покупке товаров. НДС также затрудняет уклонение от уплаты налогов , так как налог уже включен в покупку товаров и услуг.
Однако критики НДС утверждают, что, в отличие от ставки подоходного налога, которая варьируется на разных уровнях дохода, НДС является фиксированной ставкой для всех , и, таким образом, бедные в конечном итоге платят более высокую ставку НДС, чем богатые родственники. к их соответствующим доходам.С НДС товары и услуги становятся дороже, и весь налог перекладывается на потребителей. Это снижает покупательную способность потребителей и может затруднить покупку предметов первой необходимости для лиц с низкими доходами и домохозяйств.
Еще одним недостатком НДС является то, что предприятия сталкиваются с повышенными расходами из-за административного бремени расчета налогов на каждом этапе производства. Это может быть особенно сложно для глобальных фирм и транснациональных корпораций с глобальными цепочками поставок, охватывающими несколько налоговых режимов.
Несмотря на аргументы против НДС, он предлагает некоторые важные преимущества. Регрессивный налог может создать сильные стимулы для работы, что может повысить общий валовой внутренний продукт (ВВП) Валовой внутренний продукт (ВВП) Валовой внутренний продукт (ВВП) является стандартным показателем экономического здоровья страны и индикатором ее уровня жизни. . Кроме того, ВВП можно использовать для сравнения уровней производительности в разных странах. экономики. Это также может увеличить государственные доходы за счет сокращения уклонения от уплаты налогов и обеспечения более своевременной и эффективной основы для сбора налогов.
Дополнительные ресурсы
CFI является официальным поставщиком глобального сертификата Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA®. Аккредитация Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ® является мировым стандартом для кредитных аналитиков, который охватывает финансы и бухгалтерский учет. , кредитный анализ, анализ денежных потоков, моделирование ковенантов, погашение ссуд и многое другое. программа сертификации, призванная помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. Чтобы продолжить продвижение по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы:
- Как пользоваться IRS.gov? Как использовать веб-сайт IRS.gov IRS.gov — это официальный веб-сайт налоговой службы США (IRS). Веб-сайт используется предприятиями и
- Косвенные налоги Косвенные налоги Косвенные налоги — это в основном налоги, которые могут быть переданы другому юридическому или физическому лицу. Обычно они налагаются на производителя или поставщика, который затем
- Постоянные / временные разницы в налоговом учете Постоянные / временные разницы в налоговом учете Постоянные разницы возникают, когда существует несоответствие между доходом до налогообложения и налогооблагаемым доходом по налоговым декларациям и налогам Корпорация Многонациональная корпорация (MNC) Многонациональная корпорация — это компания, которая работает в своей стране, а также в других странах по всему миру.Он поддерживает
НДС и калькулятор обратного НДС • Paprasti kalkuliatoriai • Internetiniai vienetų keitikliai
Калькулятор определяет НДС, который взимается по заданной ставке НДС предприятиями в точках продажи товаров и услуг, продаваемых в разных странах. Он также определяет цену нетто и НДС, если известна валовая сумма товаров и услуг с НДС.
Калькулятор может использоваться двумя способами: для добавления НДС к сумме нетто и для удаления его из суммы брутто, которая включает НДС.
Чтобы добавить НДС, введите сумму нетто, ставку НДС и нажмите или коснитесь кнопки Добавить НДС . Будет рассчитан НДС по указанной ставке и полная стоимость с НДС.
Если вам известна сумма брутто с НДС и его ставка, и вы хотите удалить НДС (чтобы произвести обратный расчет НДС), введите сумму брутто в поле Сумма , введите ставку НДС и нажмите или коснитесь Удалить НДС Кнопка . Будет рассчитан НДС, включенный в цену брутто по указанной ставке, и цена нетто без НДС.
Этот калькулятор также можно использовать для расчета налога с продаж, который рассчитывается с использованием той же математики.
Определения и формулы
Налог на добавленную стоимость (НДС) взимается с большинства товаров и услуг во многих странах и также известен в разных странах как налог на товары и услуги (GST), гармонизированный налог на товары и услуги (HST) и под другими именами. Ставки НДС в разных странах варьируются от нуля процентов на некоторые товары, такие как продукты питания, детская одежда или экспортируемые товары, до 50% в Бутане.На момент написания статьи лидерами по НДС в Европе являются Венгрия (27%) и Дания (25%).
Добавление НДС
К добавьте НДС к сумме нетто , умножьте сумму нетто на ставку НДС в процентах и разделите на 100, затем прибавьте сумму НДС к сумме нетто:
НДС = сумма налога нетто × применимая ставка НДС / 100
Пример: Компьютерный сервисный центр производит ремонт, который стоит 120,00 евро без НДС. При продаже применяется общая ставка НДС 20%, а общая цена с НДС рассчитывается следующим образом:
Чистая сумма: 120 евро.00
НДС: 120,00 евро × 20/100 = 24,00 евро
Общая цена с НДС: 120,00 евро + 24,00 евро = 144,00 евро
Удаление НДС
К без НДС из суммы брутто (чтобы произвести обратный расчет НДС, для обратного расчета НДС, для расчета цены без НДС или для обратного расчета НДС) , разделите цену с НДС на 1 плюс ставку НДС, разделенную на 100:
Цена без НДС = Цена с НДС / (1 + (НДС ставка / 100)
Расчет НДС:
НДС = Цена без НДС × применимая ставка НДС / 100
или
НДС = Цена с НДС — Цена без НДС
Пример: Общая сумма чека, включая 13 % НДС составляет 150 долларов США. 00. Сумма продажи без НДС составит
Цена без НДС = 150,00 / (1 + (13/100) ≈ 132,74
НДС по этой цене будет
НДС = 132,74 × 13/100 ≈ 17,26
или
НДС = 150,00 — 132,74 = 17,26
Калькулятор НДС
Калькулятор налога на добавленную стоимость (НДС) может определять цену до НДС, ставку НДС или цену с учетом НДС. Введите значения для двух из трех доступных входов, чтобы вычислить третье значение.
Калькулятор налога с продаж
Что такое НДС?
НДС (налог на добавленную стоимость) — это вид косвенного налога на потребление, налагаемого на добавленную стоимость товаров или услуг, в частности, на различных этапах цепочки поставок, которые могут включать производство, оптовую продажу, распределение, поставку или любые другие этапы, которые добавляют ценность продукта.НДС обычно используется правительствами во всем мире в качестве одного из основных источников доходов и составляет примерно 20 процентов мировых налоговых поступлений. Это самый распространенный налог на потребление в мире, который взимается более чем в 160 странах. Все страны, входящие в Европейский Союз (ЕС), по закону обязаны соблюдать минимальную ставку НДС, и с момента ее введения в 20 веке европейские ставки НДС постоянно повышались. США — единственная развитая страна в мире, которая не использует НДС.
Разница в НДС между странами
Хотя все страны следуют общему плану НДС, есть много различий в деталях их реализации. НДС в одной стране не будет таким же, как НДС в другой. Различия между странами включают налоги, налагаемые на определенные товары или услуги, применяются ли налоги к импорту или экспорту, а также правила, касающиеся подачи документов, оплаты и штрафов. Например, на Филиппинах пожилые люди освобождены от уплаты НДС на большинство товаров и некоторых услуг, предназначенных для личного потребления.В Китае, помимо стандартной ставки НДС, существует пониженная ставка, которая применяется к определенным товарам, таким как книги и масла. Многие страны не взимают НДС на определенные товары, от образования до продуктов питания, медицинских услуг и государственных сборов.
GST
GST, или налог на товары и услуги, может быть альтернативным названием НДС в некоторых странах, таких как Австралия и Канада. Кроме того, эти термины обычно используются как синонимы (иногда даже с «налогом с продаж»), хотя GST и НДС в соответствующих странах могут сильно различаться.Ни в одной стране нет и GST, и НДС.
Упрощенный пример процесса уплаты НДС
Ниже приводится объяснение НДС, применяемого к кофе, продаваемому владельцем кофейни в магазине, который содержит кофейные зерна, обжаренные ближайшим обжарщиком с зернами, выращенными местным фермером. Предположим, что НДС составляет 10%. Каждый человек или предприятие, участвующие в цепочке, должны заполнить государственные документы по НДС.
- Свежие кофейные зерна сначала поставляются местным фермой. Если ростер заплатит всего 5 долларов. 00 долларов США за фунт свежих кофейных зерен, к этой стоимости добавляется НДС в размере 0,50 доллара США (5 долларов США x 10%), поэтому фермер получает в общей сложности 5,50 долларов США от обжарщика за каждый фунт кофейных зерен.
- Обжарщик обжаривает кофейные зерна и взимает с владельца кофейни 10 долларов за фунт обжаренных кофейных зерен. Это означает, что владелец магазина должен заплатить в общей сложности 11 долларов за фунт, 10 долларов за обжаренные кофейные зерна и 10% НДС, который составляет 1 доллар. Однако, потому что фермер уже заплатил первые 0 долларов.50 государству, обжарщик должен заплатить правительству только 0,50 доллара США НДС.
- Владелец кофейни может использовать каждый фунт жареных кофейных зерен, чтобы продать 5 чашек кофе по 4 доллара каждая, на общую сумму 20 долларов. За каждые 5 проданных чашек кофе владелец магазина получает в общей сложности 22 доллара США от покупателей, купивших его кофе, 20 долларов США и 2 доллара США НДС. Однако, поскольку в общей сложности 1 доллар США в виде НДС уже был уплачен правительству фермером и обжарщиком, владелец магазина платит только 1 доллар. 00 правительству.
НДС против налога с продаж
Как видно из приведенного выше примера, НДС функционирует иначе, чем налог с продаж, и это немного сложнее. Налог с продаж взимается только один раз, когда потребитель продукта платит продавцу. НДС превосходит налог с продаж в том, что касается предотвращения уклонения от уплаты налогов или злоупотреблений, поскольку налоги применяются в течение всего процесса производства и распределения, а не как единичный случай в конце. Однако из-за сложного бумажного следа, который требует НДС, его администрирование, как правило, дороже, чем налог с продаж.
Несмотря на то, что НДС взимается во многих случаях для любого товара или услуги, двойное налогообложение (налог, уплачиваемый с налога) не возникает. Поскольку НДС взимается только с любой добавленной стоимости, любой налог, примененный на предыдущих этапах, может быть вычтен, предотвращая каскадный эффект (как показано в примере). С другой стороны, двойное налогообложение может произойти с налогом с продаж.
Налог с продаж и НДС похожи тем, что ставки часто выражаются в процентах от цены. В целом ставки налога с розничных продаж ниже, чем ставки НДС, 4-10 процентов, а не 14-25 процентов.Вопреки распространенному мнению, НДС не облагает предприятия дополнительным налогом, чтобы снизить налоговую нагрузку на конечного потребителя; предприятия просто поднимут цены, чтобы компенсировать это. Конечная сумма налоговых поступлений обычно остается неизменной, даже если есть различия в том, когда и как часто происходит налогообложение.
Статистика показывает, что НДС влияет на лиц с более низким доходом более непропорционально, чем налог с продаж, из-за регрессивного характера НДС. Однако это может быть компенсировано надлежащим внедрением прогрессивных правил, таких как европейские модели НДС.
Слова «налог с продаж» и «НДС» нередко используются как синонимы. Для получения дополнительной информации или расчетов с налогом с продаж посетите Калькулятор налога с продаж.
Калькулятор НДС(ЮАР) — Captain Calculator
Калькулятор НДС (добавить налог с продаж)
Обратите внимание: для работы этого калькулятора требуется javascript.Калькулятор обратного НДС (за вычетом налога с продаж)
Обратите внимание: для работы этого калькулятора требуется javascript.Определение — Что такое НДС?
НДС или налог на добавленную стоимость — это налог на добавленную стоимость при покупках.
В качестве налога на добавленную стоимость только конечный потребитель платит НДС — закупки, производимые предприятиями на других стадиях производства, не платят НДС (с них взимается НДС, однако эти сборы действуют как кредит в счет начисленного ими НДС).
Цены
Текущая ставка НДС в Южной Африке составляет 15%.
Исторические изменения ставок были: 1991 г. (введение НДС) — 10%. Увеличение в 1993 г. до 14%, увеличение в 2018 г. до 15%.
Если в цене не указан НДС, считается, что цена включает НДС.
Какие товары и услуги не облагаются НДС?
Казначейство Южной Африки ведет учет товаров и услуг, не облагаемых НДС (слайд Power Point).
Популярные (но не все) категории:
- 19 основных продуктов питания
- Финансовые услуги
- Аренда жилья
- Общественный и железнодорожный транспорт
- Драгоценные металлы
- Экспорт
- Услуги международного транспорта (например, авиабилет из Йоханнесбурга в Найроби)
Формула — Как для расчета НДС
НДС рассчитывается путем умножения ставки НДС (15% в Южной Африке) на общую стоимость до налогообложения. После этого к покупке добавляется НДС.
Пример: 75 рэндов товаров x 15% НДС = 11,25 р. НДС
75 рэндов товаров + 11,25 р. НДС = 86,25 р. Итого
Формула— Как рассчитать обратный НДС
Чтобы найти НДС из общей суммы, разделите общую сумму на ставку НДС, разделенную на 100 и плюс 1.
Пример: R70 итого (с НДС) по ставке НДС 15%
(15% / 100) + 1 = 0,15 + 1 = 1,15
R70 / 1,15 = 60,87 RR Стоимость без НДС
Возврат НДС (туризм и бизнес)
Южная Африка вернет НДС с покупок туристов.Подробнее см. На странице налоговой службы ЮАР о возмещении НДС для туристов и иностранных предприятий.
Предприятия имеют право возместить свои расходы, включающие НДС. Для получения дополнительной информации и о том, как зарегистрироваться, см. Страницу SARS, посвященную НДС.
Источники и другие ресурсы
Разработка НДС — Калькулятор НДС плюс
Разработка НДС
Хотите рассчитать НДС для себя? Что ж, попробую объяснить, как это работает. Сначала я объясню Гросс и Нетт, а затем мы посмотрим на математику…
Брутто : Цена брутто — это цена, включая НДС. Также называется «с НДС».
Нетто: Цена нетто — это цена без НДС. Также называется «без НДС» или «нетто».
Определите свое соотношение
Эти вычисления производятся путем умножения или деления на коэффициент (также называемый долей НДС). Первый шаг — выяснить ваше соотношение — и что это такое? К счастью, это очень просто. Возьмите ставку НДС, разделите ее на 100 и прибавьте 1.Например, ставка 20% дает соотношение 1,20 (это 20/100 = 0,2 + 1 = 1,2)
Это звучит сложно, поэтому вот практическое правило: просто ставьте «1». перед ставкой НДС, поэтому 20% становится 1,20, 17,5% становится 1,175, а 5% становится 1,05
Если вы находитесь в Великобритании и используете ставку НДС 20%, коэффициент будет 1,20. Если вы находитесь в Германии и ваша ставка составляет 23%, то коэффициент будет 1,23.
Добавляем НДС
Добавить НДС к сумме очень просто. Все, что вам нужно сделать, это умножить вашу чистую сумму на ваш коэффициент.
Например, если вы продаете стул за 150 фунтов стерлингов нетто и вам нужно добавить 20% НДС, чтобы получить цену брутто, включая НДС, вы используете:
150 x 1,20 = 180
Таким образом, сумма брутто, включая НДС, составляет 180 фунтов стерлингов.
Отмена НДС
Так же просто снять НДС с суммы (если у вас есть калькулятор, я плохо умею делить). Все, что вам нужно сделать, это разделить сумму брутто на коэффициент.
Например, если вы купили стол по цене брутто 180 фунтов стерлингов, включая 20% НДС, и хотите рассчитать цену нетто без НДС, вы делаете следующее:
180 ÷ 1.20 = 150
Таким образом, сумма нетто без НДС составляет 150 фунтов стерлингов.
Определение суммы НДС от суммы брутто
Иногда у вас есть общая сумма брутто, и вам нужно найти сумму НДС, которую она содержит. Самый простой способ — найти сумму нетто (см. Удаление НДС выше) и убрать нетто из брутто.
Возвращаясь к нашему примеру, если вы купили стол по цене брутто 180 фунтов стерлингов, включая 20% НДС, и хотите найти сумму НДС, включенную в цену, вы делаете следующее:
180 ÷ 1.20 = 150
, а затем
180 — 150 = 30
Таким образом, сумма НДС в данном случае составляет 30 фунтов стерлингов.
Теперь вы знаете все о расчете НДС. Это не ракетостроение, но я уверен, вы согласитесь, что использовать наш калькулятор НДС еще проще.
Виджет калькулятора НДС для вашего сайта
Как работает калькулятор НДС?
Калькулятор НДС работает автоматически. Применяет формулы расчета, исходя из задачи.Две основные задачи калькулятора НДС — это оценить сумму НДС, которую вам придется заплатить или вернуть, и оценить ВАЛОВУЮ ЦЕНУ, если НДС применим. Он применим к большинству товаров и услуг, которые покупаются и продаются для использования, поэтому калькулятор НДС является важным инструментом, который поможет вам убрать НДС или добавить его, которым вы должны пользоваться ежедневно. Ниже вы узнаете, какие формулы расчета использует калькулятор НДС.
Формулы расчета, применяемые в калькуляторе НДС
При расчете НДС используются две основные формулы.Выбор этих двух зависит от решаемой задачи. Следовательно, есть два отдельных случая: вы либо знаете ЧИСТУЮ ЦЕНУ, где НДС не включен, и вам нужно выяснить, какова будет ВАЛОВАЯ ЦЕНА, которую вы будете платить, ЛИБО вы знаете цену БРУТТО, которую вы заплатили, где НДС был включен, и вам необходимо выяснить сумму НДС, которую вы хотите вернуть.
Используйте формулу расчета БРУТОВОЙ ЦЕНЫ, чтобы оценить общую стоимость:
Сумма / (1 + НДС / 100) * (НДС / 100), где Сумма — ваша ЧИСТАЯ ЦЕНА
В качестве альтернативы, для вашего удобства, вы можете использовать наш калькулятор без учета НДС.Просто введите два числа: ЧИСТАЯ ЦЕНА (без НДС), СТАВКА НДС в вашей стране и нажмите РАССЧИТАТЬ. СТАВКА НДС варьируется по всему миру. Вы можете проверить ставку НДС в вашей стране здесь или в других официальных национальных веб-источниках. Например, если вы хотите узнать, сколько стоит НДС в Великобритании, просто перейдите по ссылке. После этого вернитесь на наш сайт и используйте калькулятор НДС для расчетов!
Когда следует использовать калькулятор без НДС?
Допустим, вам нужно купить новый телевизор.Вы нашли интернет-магазин с хорошими предложениями в его интернет-магазине. Информации об их политике доставки, налогах и т. Д. Немного. Хотя в этом интернет-магазине есть отличные предложения, они предоставляют только чистые цены на своем веб-сайте. НДС не включен в указанные цены, поэтому вы не можете просто снять НДС и получить его. Следовательно, не ясно, какова будет окончательная цена выбранного вами товара. Какой онлайн-калькулятор НДС следует использовать для его расчета? В этот момент на помощь приходит Калькулятор без НДС! Но как работает калькулятор НДС? В этом случае все, что вам нужно сделать, это ввести ЧИСТУЮ ЦЕНУ, которую вы нашли на веб-сайте, и СТАВКУ НДС в вашей стране, и нажать РАССЧИТАТЬ. Узнайте лучшее соотношение цены и качества с помощью нашего калькулятора без НДС! Уверяем вас — это самый удобный онлайн-калькулятор НДС, которым вы когда-либо пользовались!
Когда следует использовать калькулятор с учетом НДС?
Вот еще один пример использования калькулятора НДС. Допустим, у вас есть аптека в Бельгии. Вас пригласили принять участие в фармацевтической конференции в Германии. Когда вы получили счет за проживание в отеле, к общей сумме был добавлен НДС.Итак, прежде чем принять решение о том, какое жилье лучше всего подходит для ваших будущих путешествий, вы можете оценить, сколько НДС вы сможете вернуть после совершения покупки. Теперь вам нужно только правильно выбрать калькулятор НДС.
В этом случае на помощь приходит Калькулятор с НДС. Все, что вам нужно сделать, это ввести БРУТОВУЮ ЦЕНУ, которую вы нашли на веб-сайте, и СТАВКУ НДС в вашей стране, и нажать РАССЧИТАТЬ. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь удовольствиями и удобством, которые предоставляет калькулятор НДС!
Используйте формулу расчета НДС, чтобы самостоятельно оценить возможности возврата НДС (в противном случае воспользуйтесь одним из предлагаемых нами калькуляторов НДС):
Чтобы рассчитать СУММУ НДС самостоятельно, используйте формулу расчета СУММЫ НДС: Сумма / (1 + НДС / 100) * (НДС / 100), где Сумма — это ЦЕНА БРУТТО (с учетом НДС), которую вы нашли в сделка продавца. Или просто воспользуйтесь калькулятором НДС, выбранным выше.
Хотите добавить этот калькулятор на свой сайт?
Получите бесплатную учетную записьКакой НДС можно или нельзя вернуть?
Обычно вы можете вернуть НДС, уплаченный за товары или услуги, приобретенные для использования в вашем бизнесе. Если покупка также предназначена для личного или частного использования, вы можете вернуть только бизнес-долю НДС. Нажмите здесь и воспользуйтесь калькулятором НДС (включительно), чтобы узнать это! Мы исключительны, потому что наш виджет онлайн-калькулятора НДС является дуплексным — вы можете найти как онлайн-калькулятор НДС без НДС, так и онлайн-калькулятор с НДС.
Пример:
Вы работаете из дома и используете 20% всей электроэнергии для своих рабочих целей. Это означает, что вы можете вернуть 20% НДС со счетов за коммунальные услуги. Имейте в виду, что вы должны вести записи, чтобы подтвердить свое требование и показать, как вы пришли к определению доли бизнеса для покупки. Вы также должны иметь действующие счета-фактуры НДС.
Вы не можете вернуть НДС для этих покупок:
- Любые предметы личного пользования;
- Расходы на развлечения в бизнесе;
- Все, что вы купили для личного пользования за границей;
Концепция НДС
Налог на добавленную стоимость (НДС), известный в некоторых странах как налог на товары и услуги (GST), представляет собой вид налога, который исчисляется и взимается в зависимости от увеличения стоимости продукта или услуги на каждом этапе производство или распространение.Например. вы купили деревянный стол в мебельном магазине. Вы когда-нибудь задумывались о цепочке налогов между производством и продажей этого стола? Все начинается с производителя, который купил древесину и другие материалы для изготовления стола. И он заплатил НДС за эти поставки. После того, как таблица была заполнена, производитель продал товар розничному продавцу. И угадайте, что? Сделка включала часть НДС, уплаченного за государство. В последнем разделе путешествия таблицы к вашей квартире вы были тем, кто заплатил государству общую сумму НДС, которая была накоплена в течение цикла производства, продажи и перепродажи этой таблицы. Следовательно, на каждом этапе выделялась определенная часть денег на уплату НДС.
Хотя кажется, что здесь уже много лет, НДС впервые был введен во Франции только в 1958 году. По данным на 2018 год, сейчас он используется в 193 странах мира. Почти все более крупные страны, кроме США, используют налог на добавленную стоимость.Вместо этого в Штатах используется налог с продаж. Разница между НДС и налогом с продаж заключается в том, кто его будет платить. В случае НДС НДС уплачивается на каждом этапе цепочки поставок, а в случае налога с продаж взимается продавцом, когда товар покупается покупателем. СТАВКА НДС варьируется от 3% в Гане до 27% в Венгрии. Если бы не было онлайн-калькулятора НДС, это отвлекло бы много внимания и заняло бы много времени.
Интернет-магазины из других стран и НДС
Бывают случаи, когда НДС применяется «неожиданно», и даже калькулятор НДС не может предсказать это. Это происходит потому, что как в странах покупки, так и в странах продажи существуют пороговые значения количества транзакций без применения этого налога. Например. вы живете в Австрии и заказали книгу в интернет-магазине, который работает в Польше. На заключительном этапе покупки вы заметили лишнюю строку налога, которая не была включена в прейскурант. Перед отъездом цена была указана как 5 евро, поэтому вы подумали, что вам не нужно добавлять или снимать НДС. Но когда вас перенаправили на завершение покупки, цена внезапно выросла до 8 евро.Это произошло из-за того, что розничный торговец достиг порогового значения для продажи товаров в Польшу, поэтому с него была начислена польская доля при покупке через Интернет с НДС. В этом случае Австрии разрешено продавать определенное количество товаров для польского рынка без применения НДС. Таким образом, даже если вы заказали книгу в Австрии, с вас будет взиматься польский НДС, и нет возможности убрать НДС из вашей общей суммы.
НДС с точки зрения бизнеса
Вы могли столкнуться с НДС с точки зрения производителя или владельца компании, менеджера или администратора. Если вы являетесь владельцем компании, зарегистрированной в Интернете в качестве плательщика НДС, или, возможно, вы управляете чьей-то компанией, вы можете заметить, что при выставлении счета или его оплате вам необходимо ввести некоторые конкретные данные, например идентификационный номер плательщика НДС.
Какой номер плательщика НДС (идентификационный) стоит на первом месте?
Идентификационный номер НДС (сокращенная версия — VIN) — это идентификатор, который используется во многих странах, включая страны Европейского Союза, для определения стоимости НДС. Каждое юридическое лицо — компания, ассоциация или организация, даже клуб охотников, должно иметь свой идентификационный номер плательщика НДС, если они генерируют приличный годовой оборот.Эта сумма годового оборота называется облагаемым НДС оборотом. Сам оборот — это сумма денег, полученная бизнесом за определенный период. Обычно рассчитывается ежегодно. Облагаемый НДС оборот зависит от страны, в которой работает ваша компания, организация или любое другое лицо. Например. В Великобритании «порог» облагаемого НДС составляет более 85 000 фунтов стерлингов за 12 месяцев, а на Кипре — 15 600 евро. Вы можете найти онлайн-информацию о НДС о конкретных компаниях в вашей стране на официальных государственных веб-страницах.
Итак, допустим, вы управляете компанией в Великобритании. Ваша компания продает шины для автомобилей. В течение 2016 года ваша компания продала шины на сумму 80 000 фунтов стерлингов. Но в течение 2017 года ваша компания продала шины на 95 000 фунтов стерлингов. Таким образом, в течение 2017 года ваш годовой оборот превысил «порог» облагаемого НДС. Как только вы достигнете этого лимита, ваши финансовые отчеты об НДС будут опубликованы на страницах онлайн-записей НДС. Это означает, что вы должны стать плательщиком НДС, и вы не можете снять с клиентов бремя НДС.После того, как вы зарегистрируетесь в качестве онлайн-плательщика НДС, цены на ваши товары вырастут. Почему? К каждой продажной цене, в том числе онлайн, будет добавлен НДС для покупателя. Это означает, что если пара шин стоила 100 фунтов стерлингов до того, как вы стали плательщиком НДС, а ставка НДС в Великобритании для шин составляет 20%, общая цена в счете будет: 100 фунтов стерлингов + НДС (20%) = фунтов стерлингов. 120. Если ваша компания достигает оборота, превышающего лимит, вам необходимо зарегистрироваться в качестве онлайн-плательщика НДС. В большинстве стран ЕС это можно сделать, не выходя на улицу.Официальные сайты регистрации, такие как HM Revenue & Customs (HMRC) в Великобритании, дают вам возможность сделать это дома. Однако для определенных продуктов есть некоторые исключения, поэтому сначала уточните их у них.
Идентификационный номер НДСразличается в зависимости от страны. Он имеет уникальные форматы, поэтому можно легко определить, где работает бизнес. Например. в Испании он состоит из 9 символов, включая 1 или 2 алфавитных символа (первый или последний или первый и последний), и выглядит так: X12345678, тогда как в Норвегии он должен состоять из 12 символов, где 10-й символ всегда B. Вы можете проверить все форматы номеров НДС ЕС здесь. Чтобы проверить, действителен ли номер НДС в ЕС вашего нового клиента или поставщика, перейдите по ссылке. Если ваш оборот упадет ниже порогового значения в следующем году после того, как вы станете онлайн-плательщиком НДС, вы сможете убрать НДС из своих цен.
Когда применяется НДС?
СТАВКА НДС варьируется не только между странами, но и между разными категориями товаров или услуг в одной и той же стране. E. g. Вам не нужно снимать НДС, если вы покупаете книгу в Великобритании, так как СТАВКА НДС в Великобритании для книг составляет 0%.Это 5% для бытовой и жилой электроэнергии. Некоторые товары освобождены от НДС, например лотерейные билеты или вода, поставляемая в дом. Средняя СТАВКА НДС на товары и услуги, не освобожденные от уплаты налогов, в Великобритании составляет 20%.
НДС на практике: что должно быть в счете-фактуре?
Как упоминалось выше, все предприятия, являющиеся плательщиками НДС, должны добавлять НДС к цене своих товаров. Так же, как вы регистрируете свою компанию для онлайн-учетной записи НДС, вам необходимо будет отправить своим клиентам полный счет-фактуру для большинства товаров и услуг.Что вы должны включить в эти счета? Вот список вещей, которые нельзя пропустить, выставляя счет:
- Уникальный номер счета-фактуры, который следует из последнего счета-фактуры;
- Название и адрес вашей компании;
- НДС вашей компании;
- Дата;
- Название и адрес клиента или компании;
- Описание товара, продукта или услуги, которые вы продаете;
- Общая сумма без НДС;
- Общая сумма НДС;
- Итого сумма с НДС
- Цена за единицу без НДС;
- Количество каждого вида товара;
- Размер любой скидки за товар.
Самый практичный способ расчета цен НДС, Брутто или нетто — использовать калькулятор НДС.
Узнайте больше, как встроить расчет НДС на свой сайт?
Щелкните здесь и следуйте инструкциям, как это сделать.
Калькулятор НДС| Проверка НДС
Калькулятор НДС
Калькулятор НДС 1stopVAT определяет сумму НДС, которая применяется в месте нахождения клиента. Для вашего удобства он поддерживает вычисления с учетом НДС и без НДС.Просто введите цену и выберите подходящую категорию (электронные услуги или электронные книги). Используйте его для расчета НДС и обеспечения того, чтобы ваши клиенты облагали налогом правильную сумму НДС. Каждый продавец несет ответственность за соблюдение требований НДС. Если у вас есть вопросы о вашем соблюдении НДС и обязательствах или о нашем онлайн-калькуляторе НДС, нажмите здесь, чтобы связаться с нами.
Калькулятор НДС (часто называемый калькулятором НДС, калькулятором НДС, онлайн-калькулятором) — это онлайн-инструмент, который вы можете использовать для оценки суммы НДС, которую вам необходимо уплатить или вернуть, а также общей цены товаров / услуг на основе их цена нетто или цена брутто.
Вы можете использовать наш удобный калькулятор НДС, чтобы рассчитать НДС, взимаемый с чистой суммы, или НДС, включенный в общую сумму. Поскольку ставки НДС могут меняться со временем, с помощью нашего онлайн-калькулятора НДС легко проверить ставку НДС для любого члена ЕС.
Определения и формулы
НДС означает налог на добавленную стоимость и представляет собой вид косвенного потребительского налога, взимаемого с добавленной стоимости товаров или услуг. НДС обычно используется правительствами во всем мире в качестве одного из основных источников дохода.Это самый распространенный налог на потребление в мире, который взимается более чем в 160 странах. Все страны, входящие в Европейский Союз (ЕС), по закону обязаны соблюдать минимальную ставку НДС. Все действующие ставки можно легко проверить с помощью нашего онлайн-калькулятора НДС.
НДС в одной стране не будет таким же, как НДС в другой. Различия между странами включают налоги, взимаемые на определенные товары или услуги. Если вы продаете товары или услуги в ЕС, для бизнеса важно знать правильную ставку НДС, которая применяется в разных странах, их можно легко определить в любое время с помощью онлайн-калькулятора НДС или любого типа проверки НДС, реализованного в система бухгалтерского учета.
Как рассчитать НДС
Возьмем для примера Великобританию. Чтобы рассчитать НДС в Великобритании, см. Следующую информацию:
Налогооблагаемая сумма товаров или услуг — это цена нетто, включая все дополнительные сборы. Примените следующую формулу для расчета НДС или просто воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором НДС для Великобритании.
Если у вас есть валовая сумма и вы хотите определить чистую стоимость, просто разделите валовую стоимость на 1.20, чтобы обеспечить чистую стоимость.
Например, счет-фактура, включающий НДС на общую сумму 300 фунтов стерлингов, будет иметь сумму НДС 50 фунтов стерлингов с чистой стоимостью 250 фунтов стерлингов. Этот результат рассчитывается путем деления 300 фунтов стерлингов на 1,2, что дает значение 250 фунтов стерлингов с разницей в размере налога в размере 20%.
Если у вас есть цифра, к которой вы хотите добавить НДС, при расчете НДС умножьте его на 0,20%, чтобы найти значение НДС, или на 1,20, чтобы найти значение брутто, включая НДС. Например, счет-фактура в размере 300 фунтов стерлингов, умноженный на 20%, дает сумму НДС в размере 50 фунтов стерлингов.
Чистая сумма — это стоимость, которую вы используете в своих счетах для покупок и продаж, если ваша компания зарегистрирована в качестве плательщика НДС.
Вы можете проверить свои расчеты с помощью нашего калькулятора НДС для Великобритании или использовать его для упрощения расчета НДС.
Если вам необходимо приступить к расчету НДС для нескольких продуктов одновременно, проще использовать Excel по предоставленным формулам или наш бесплатный калькулятор НДС.
Существует огромное количество онлайн-калькуляторов НДС на выбор, самое важное правило — убедиться, что выбрана правильная ставка НДС для страны и является самой последней, поскольку неверно определенная ставка НДС может привести к неправильной декларации по НДС и штрафам. от налоговых органов, поэтому не забудьте выбрать надежный онлайн-калькулятор НДС (также может быть идентифицирован как расчет НДС, проверка НДС).